您好, 其他应收款是你们公司的债权,是要收回来的,不可以转为实收资本
老师 早上好 我家企业 实收资本是0,其他应付款-法人 挂帐太多,是否可以转入实收资本
实收资本未到账,其他应付款挂账太多,可以转入资本公积吗
其他应收款挂老板挂账太多,转增实收资本可以吗?需要什么附件凭证?
老师好,请问其他应收款挂账10万元可不可以转到应收账款或其他应付款挂账啊?如果可以转,凭证摘要怎么写?
老板以前年度的往来,可以转资本吗,怎么转?借其他应付款贷实收资本?附件需要什么
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
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更正一下,是其他应付款 老板垫付的钱
其他应付款,可以债转股,但是要股东会决议,要公司股东同意,借:其他应付款 贷:实收资本
谢谢!第一季度申报数据错误,如果作废重新申报,那么,税务系统会同时看到申报前的数据和更改后的数据吗? 就是更改后数据会不会覆盖之前的数据?
您好,这个不是很了解,但是更改后数据应该是会覆盖之前的数据
不想更改之后税局查到之前的数据,因为调整的数据挺大的。
您好,您查不到,税局那边肯定是有记录的