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支付个人销售佣金帐务处理,借:销售佣金,贷:应交个人所得税,贷:其他应付款-刘某 借:其他应付款-刘某,贷:银行?是这样做吗?但是怎么并入工资里?是要申报劳务报酬的。

2020-12-22 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-22 16:03

你好!这个不并入工资,你这个要汇算清缴的时候系统会合在一起的。

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快账用户6049 追问 2020-12-22 16:07

就是我账务上不用走工资处理吗?但是我申报是在劳务报酬的,这样我账务上跟系统申报不是不一致吗

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齐红老师 解答 2020-12-22 16:07

你好!是的,你不走工资,是走应付账款。

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快账用户6049 追问 2020-12-22 16:10

那我系统账务跟申报不就不一样吗,这个怎么解释?还要就是个人走的是其他应付款吧

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齐红老师 解答 2020-12-22 16:11

你好!是一样的了。你系统应该跟申报的金额是一样的。只是你要给他代扣代缴个税,也就是实际发放的部分少点。

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快账用户6049 追问 2020-12-22 16:14

是的啊,但是这样我账上的应付职工薪酬跟我申报金额就差了销售佣金金额了,因为你说不走工资。

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齐红老师 解答 2020-12-22 16:15

你好!不会啊。这个不走应付职工薪酬啊。你应付职工薪酬申报的时候也不需要报他的这个了

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快账用户6049 追问 2020-12-22 16:20

现在是综合所得申报嘛,我分正常工资所得还要劳务报酬所得税申报了,你的意思账上应付薪酬只跟正常工资薪酬匹配就行了???

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齐红老师 解答 2020-12-22 16:23

你好!对于这种你还是只能按劳务来给他申报。

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快账用户6049 追问 2020-12-22 16:27

是按劳务报酬给他申报的

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齐红老师 解答 2020-12-22 16:28

你好!对,就是应该这样。然后账上的应付职工薪酬,只跟你正常工资薪金匹配。

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快账用户6049 追问 2020-12-22 16:36

好的,明白,谢谢。

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齐红老师 解答 2020-12-22 16:37

你好!不用客气的了。

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相关问题讨论
你好!这个不并入工资,你这个要汇算清缴的时候系统会合在一起的。
2020-12-22
同学你好,就是这样做的
2024-01-17
你好,分录是发放工资,借应付职工薪酬,贷银行存款 贷 其他应收款−代扣个人社保 贷应交税费-代扣个人所得税322.46元才对, 缴纳个人所得税借应交税费-代扣个人所得税306 贷银行存款306 差额看你是退给员工还是下个月少扣,下个月少扣就不用另外做分录
2022-03-28
您好,第一步其实是 借 其他应收款 贷 库存现金的
2023-02-25
借:销售费用2000 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税
2023-11-23
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