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在会计学堂的快账里,为什么我做进主营业务成本科目的都转进了利润表的主营业务成本,但是做进管理费用,销售费用的没转进到利润表的主营业务成本呢,我采用的是小企业的会计准则
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
每个月结束,收入费用类的科目(主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、其他业务收入、其他业务支出、管理费用、财务费用等)余额要结转入本年利润,计算本年实现利润情况。年终在正常月度结转的基础上,只要将本年利润转入未分配利润科目、进行利润分配即可。请问老师是必须每个月结转吗?还是年底统一结转,为啥导出来的是没有结转的
老师。咨询类企业 咨询服务费进主营业务收入。没有主营业务成本 只是工人工资 进的管理费用 这样结转的时候 只有主营业务收入结转利润。没有主营业务成本结转。而是管理费用结转利润。这样行不
老师你好!我是企业管理公司,我们的主要成本就是人工工资,工资应入主营业务成本还是管理费科目?我以前都是入到管理费用,利润表的营业成本为零感觉不太对,我可以从第二季度开始改用主营业务成本吗?我是小规模企业
老师送员工的福利费进项转出,借方做什么科目
老师,你好,请问我们公司是当月发放上月工资,请问这样的话我每个月的凭证是只需要做上月的工资计提和发放,还是除了上月发放的工资连本月的也要做?就是说4月份的凭证里面只做3月的计提和发放工资还是连着4月的计提工资一起都要做?
收有关单位对我们开具的机械密封的发票,我需要税收编码这个怎么查
老师,麻烦问下会计法里关于账套规定,您能帮我发下吗
老师个独企业,人员信息采集填加成功报送不上去,提示到大厅变什么,但是在厅说没有什么变更的,说采集的的问题
请问办公室新装修,支付的装修费家具费分别计入什么科目怎么做分录
老师,给提供一个因为我们购买木材树枝,由于未妥善管理保管下雨等导致发霉变质,无法对外销售、只能作废处理的情况说明?应该计入什么科目?
供应商找的运输公司,运输费他们帮我们垫付,但因注册平台是他们公司名字。只能开他们发票,像这样情况。我们怎么获得我们需要支付给他们运费发票?
银行手续费汇算清缴时需要纳税调增吗?
老师好!请问个税申报有关政策可扣除内容,比如低收入人群扣除6万等,在申报APP中如何反映,课上没看到。
这是账务处理问题,
是结转的问题,
管理费用,销售费用,就是直接转入本年利润的