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老师,您好,在实操过程中遇到个问题想请教一下,1.我们企业在销售技术服务过程中会赠送客户一个货物(机顶盒),在税务处理的时候,我应该如何去处理呢?2.是否是赠送货物视同销售,与技术服务为混合销售从主业纳税呢?

2020-12-21 22:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-21 22:11

同学你好 按照赠送货物视同销售

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快账用户7511 追问 2020-12-21 22:12

请问如何税务处理,我问了两个问题

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快账用户7511 追问 2020-12-21 22:13

视同销售的话如何纳税呢?

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齐红老师 解答 2020-12-21 22:15

增值税申报在未开票收入列 13%税率行填写金额和税额

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快账用户7511 追问 2020-12-21 22:16

视同销售的话,是不是应该和销售的技术服务一起视为混合销售?从主业纳税呢??

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快账用户7511 追问 2020-12-21 22:17

如果赠送也要申报纳税,那我销售技术服务缴纳6%的税,赠送还要缴纳13%的税?

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齐红老师 解答 2020-12-22 08:23

不需要混合销售 也可以不开具发票

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同学你好 按照赠送货物视同销售
2020-12-21
您好!1.开票按照你销售产品开发;2.采购的金产品成本,产品卖出在结转成本,你产品成本包括加工费;3.总售价开票230没问题。高新看研发费用,研发产品销售占总收入有比例要求,研发费也有要求。
2022-01-02
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2022-12-22
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2024-06-17
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2020-09-27
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