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上月报销了一笔费用没有发票,当时入账直接借:管理费用,贷:银存了,这个月发票回来了,那这个应该怎么入账

2020-12-21 19:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-21 19:42

你好,这个月发票回来了,需要做之前费用相反分录冲销无票费用,然后根据发票做上面的分录

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快账用户9763 追问 2020-12-21 19:43

怎么做相反冲减,我这边是借:管理费用负数,贷银存负数,但是发现保存不了

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齐红老师 解答 2020-12-21 19:44

你好 做相反分录冲销,借:银行存款,贷:管理费用 然后根据发票做上面的分录,借:管理费用,贷:银行存款

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快账用户9763 追问 2020-12-21 19:45

我这边想做负数分录,这样不会影响我们现金流可以吗

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齐红老师 解答 2020-12-21 19:47

你好,单个分录会影响现金流 做相反分录冲销,借:银行存款,贷:管理费用 然后根据发票做上面的分录,借:管理费用,贷:银行存款 这两个分录一起就不影响现金流的

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快账用户9763 追问 2020-12-21 19:49

嗯嗯明白了,那请问如果我上个月是按暂估入账,然后这个月冲暂估可以吗?冲暂估的话是不是必须做相同分录的负数分录

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齐红老师 解答 2020-12-21 19:50

你好,上个月是按暂估入账,然后这个月冲暂估是可以的。 冲暂估:可以是之前相反分录金额正数,也可以是相同分录金额负数。

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快账用户9763 追问 2020-12-21 19:51

嗯嗯老师那这两个哪一个更好一些

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快账用户9763 追问 2020-12-21 19:51

有什么区别吗

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齐红老师 解答 2020-12-21 19:52

你好,看个人处理习惯,无法比较哪个更好的,都是可以的,只是方法不同结果是一样的 

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快账用户9763 追问 2020-12-21 20:00

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-21 20:02

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,这个月发票回来了,需要做之前费用相反分录冲销无票费用,然后根据发票做上面的分录
2020-12-21
你好,同学,发票直接贴在后面
2023-07-07
这笔分录红冲再做一笔,这个分录。
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你好,借应付账款贷管理费用, 借管理费用 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款
2022-05-10
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