您好,如果计提完折旧空调继续用着的,那残值暂时不处理 后期卖掉,做固定资产清理,残值入固定资产清理,与卖价的不含税收入做比较,差额入营业外收入/支出
8月入账固定资产空调1台,不含税金额7819.12,残值率0.4,5年期,本月已经计提折旧,折旧额125.11,刚刚发现入账时金额有误,需调减1分期,固定资产正确金额为7819.11,请问本月该如何处理,越详细越好,谢谢老师,急!
老师,公司的空调计提完折旧残值如何进行账务处理?空调继续用着。如果后期卖掉,又该如何处理呢?
老师你好,请问我公司是三级资质建筑工程公司,现在老板说卖掉公司,连未完成的项目一起卖,别的固定资产也计提完折旧了,有一部车要卖掉再卖公司,我应该如何处理这些事情呢?我第一次遇到这种事情,期待老师明点,谢谢了
老师好,请问10年前开具的空调发票,户头是空白的,但入在了公司账上,一直没有计提折旧,请问现在应该如何处理比较好呢?谢谢
老师,早上好!请问公司购买分期付款的固定资产,如何账务处理?如何计提折旧?如果到期付款不足等原因供应商收回该资产又要怎么处理呢,谢谢
那产假期间,公司一次性的把生育津贴打给员工了。39000,忘了扣个人部分的,比如一个月960,6个月。960*6=5760,个人一次性把这个5760元再返给公司。都怎么做分录呀? 这个社保公积金平常是挂在其他应收款-代扣代缴社保公积金 收到生育津贴,是不是借:银行存款39000,贷:其他应付款-员工个人 支付:借:其他应付款-员工个人39000,贷:银行存款39000 员工返还个人部分,借:银行存款-5760,贷:其他应收款代扣代缴社保5760, 是这样的吗?
那我拿了10万块钱的货,退了货4万块的货,但是之前我把10万块钱货的进项税给抵扣了,现在是要冲红10万块钱的发票,对方开了负数的发票给我,只退给我4万块钱,对方重新开具了6万块钱的发票给我,账务应该怎么处理?
老师您好,公司自有厂房、办公楼和土地,不是以销售为目的,属于公司的固定资产和无形资产。持有期间每年都需要交房产税和土地使用税,那么还用缴纳土地增值税吗?
新成立的公司,去投资另外一个公司,可以用借来的钱作为投资款打入投资公司么?
老师这个发票申请怎么填
请问老师:汇算调账的凭证放在去年十二月份凭证里面还是放在哪里?
老师 ,24年成本记多了,要成本调低,但已抵扣进项税,已记成本价税合计660万,实际价税合计580万,该如何处理
去年年中入职员工,有27000元工资未发放,今年三月份才发放,申报就会产生个人所得税,但是员工不愿交,这个怎么办呢?
500x(P/A)5%3等于1361.6这是什么意思我没有看懂
老师,我需要退货,方开了负数发票给我,对方需要要按照负数发票退给我。多少钱吗?