你好,这个是你设科目结转的借贷问题,
老师,我在做分录的时候借:银行存款 贷:其他应收款,提示贷方赤字金额,是我做错了吗?
为什么我结转损益的时候,我的其他收入金额时在贷方(红字),不应该是在借方蓝字吗
老师,您好。我在做试算平衡时,财务费用发生了两笔,一笔是利息收入,我记的是借方红字,一笔是结转到本年利润,我记的是借方蓝字。正好借方一红字一蓝字,请问试算平衡表本期发生额借贷方都填零,对吗?
老师你好,我的资产处置损益期末余额在贷方,但是结转损益的时候是红字在贷方,冲了我的利润,这是为什么呢
你好老师,我做的这个分录借:营业外收入-其他营业外收入134.43 贷:应交税费-应交城市维护建设税 55.35 应交税费--应交教育费附加 79.08, 在月底结转损益的时候为什么营业外收入会在借方红字呢
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
那这个现在要怎么处理?自己做修改?
你好,是的,可以进入自已修改,
老师,那在贷方也是正确的是吗
你好,不行的,这样就等于红字冲减掉,贷方合计数会减少 ,变成不真实
好的,谢谢老师
应该的,祝你周末快乐