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老师你好,上个月收到一笔款计入其他应收款—内部往来贷方,这个月对方公司注销,内部往来贷方余额怎样处理

2020-12-19 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-19 16:09

你好,需要这样做分录 借:其他应收款—内部往来 贷:营业外收入 

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快账用户3212 追问 2020-12-19 16:14

老师,这样就会把利润调高,多缴税了,只能这样做了吗

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齐红老师 解答 2020-12-19 16:15

你好,其他应收款—内部往来贷方,本质是其他应付款,如果对方注销了导致不需要支付了,就只能是通过营业外收入核算的。

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快账用户3212 追问 2020-12-19 16:17

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-12-19 16:18

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,需要这样做分录 借:其他应收款—内部往来 贷:营业外收入 
2020-12-19
你好,调整往来,这里的往来都是同一个明细科目吗? 应收账款贷方有一笔余额,如果送货了,就需要做未开票收入处理交税的
2024-08-14
你好这个是可以的,要是你这个是出来其他应付款是负数,你可以为报表好看调到其他应收款下面
2021-05-05
。如果原来用了其他应付款,现在用这个科目也对。
2023-03-16
同学你好,这个是要调到一个科目 么,比如用其他应收款或用其他应付款?
2021-07-19
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