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老师,请问你就是没有付款也没有收到发票做的借库存商品贷应付账款,但是后来发票到了要付款金额不一样怎么做呢

2020-12-19 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-19 10:10

你好
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品
根据发票入账
借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目

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快账用户9577 追问 2020-12-19 10:40

等于是把上面那个 冲掉,重新做一笔吗?购买要做进项税额吗?老师就是购买商品取得增值税专用发票就是进项税额然后可以抵扣销项税额的是吗?

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齐红老师 解答 2020-12-19 10:42

你好,是把上面无票购进的那个 冲掉,重新做一笔购进分录
如果是一般纳税人单位取得了专用发票,就需要做进项税额
是的。

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快账用户9577 追问 2020-12-19 10:50

小规模纳税人不能抵扣是不是没有这一项呢?

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齐红老师 解答 2020-12-19 10:50

你好,小规模纳税人不能抵扣,就不需要体现进项税额的

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快账用户9577 追问 2020-12-19 11:11

好的,谢谢老师,那我就是购入做借库存商品贷应付或者银行存款,销售商品就是借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费 增值税 销项?

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齐红老师 解答 2020-12-19 11:12

你好,如果是一般纳税人销售,是这样做分录
如果是小规模纳税人销售,分录是
借:银行存款或者应收账款,贷:主营业务收入, 应交税费——应交增值税

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快账用户9577 追问 2020-12-19 11:29

就是小规模是不需要销项的?那我之前这样子做了?

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齐红老师 解答 2020-12-19 11:30

你好,小规模是不需要销项税额三级明细的,之前这样做了需要做相应更正

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快账用户9577 追问 2020-12-19 15:30

那怎么更正呢,就是我记账凭证这个重新做下就可以了吧,跟账没关系吧

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齐红老师 解答 2020-12-19 15:38

你好,可以这样做调整分录
借:应交税费——应交增值税(销项税额),贷:应交税费——应交增值税

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快账用户9577 追问 2020-12-19 17:03

我一年都这样的?可以就做一个吗

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齐红老师 解答 2020-12-19 17:04

你好,可以综合做一笔调整分录 

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