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老师如果筹建期结束,但员工还有些人拿着筹建期的发票才过来报销,这时该怎么做账

2020-12-17 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-17 22:21

你好,具体是筹建期的什么业务呢?

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快账用户3302 追问 2020-12-18 08:21

费用报销

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齐红老师 解答 2020-12-18 08:23

你好,筹建期的费用报销 借:管理费用—开办费,贷:库存现金等科目 

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快账用户3302 追问 2020-12-18 08:27

已经过了筹建期,但经营期时拿的单子是筹建期发生业务费用过来报销也还可以记入开办费是吗

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齐红老师 解答 2020-12-18 08:28

你好,已经过了筹建期,发生的费用就不需要再通过管理费用—开办费明细科目了。

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快账用户3302 追问 2020-12-18 08:30

可这些费用是筹建期发生的,只是这些员工等到好长时间后经营期才来报销

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齐红老师 解答 2020-12-18 08:30

你好,那也不需要再通过管理费用—开办费明细科目核算了。

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快账用户3302 追问 2020-12-18 08:31

那怎么做账老师

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齐红老师 解答 2020-12-18 08:34

你好,发生的费用,借:管理费用等科目,贷:库存现金等科目 就不需要通过开办费明细 核算了。

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快账用户3302 追问 2020-12-18 08:35

就当是经营期发生的业务是吗?

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齐红老师 解答 2020-12-18 08:37

你好,是按筹建期发生的业务,但是现在已经是经营期了,就不需要再通过管理费用—开办费明细科目核算了。

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快账用户3302 追问 2020-12-18 08:43

嗯,如果是付筹建期发生的人工成本和材料等,还是做账应付账款,贷银行存款,等来票,借原材料,贷应付账款是吗

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齐红老师 解答 2020-12-18 08:44

你好,是的,是这样处理

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快账用户3302 追问 2020-12-18 09:03

老师,有时票没开过来,付款了,借方到底是借应付账款,还是预付账款

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齐红老师 解答 2020-12-18 09:05

你好,有时票没开过来,付款了,是通过预付账款核算的

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快账用户3302 追问 2020-12-18 09:06

那应付账款这个是什么时候用

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齐红老师 解答 2020-12-18 09:08

你好,发票来了款项没有支付 

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快账用户3302 追问 2020-12-18 11:51

预付账款之前的意思不是货没到,提前预付了款项吗,如果我货到了,发票没到,付了款,这个不应该算应付账款吗

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齐红老师 解答 2020-12-18 11:55

你好,如果我货到了,发票没到,付了款,账务处理是 借:预付账款,贷:银行存款 借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估

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你好,具体是筹建期的什么业务呢?
2020-12-17
你好,全额做长期待摊费用就可以啊,然后按月分摊就行。
2021-03-25
同学你好 筹建期计入管理费用开办费
2020-09-22
你好1;21.9月  先做0建账;然后去补筹建期发生的业务;    2.     然后按月来补做账的 
2023-04-03
您好 7月份开出第一份发票,也收了款,是标志着筹建期结束了。这个就是做账的时候正常做账就是了 如果前期筹建期间的支出已经全部入账的话 就不存在开办费什么的了 后期用在建设这块的支出 还是该进在建工程就进在建工程
2024-08-08
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