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老师,请问下我可以在应付账款的二级科目里面加一个未收到发票这个科目吗?

2020-12-17 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-17 13:50

您好 二级科目可以根据自己需要增加

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快账用户3696 追问 2020-12-17 15:00

老师,请问一下我就是想区分一下入了库的东西,收到发票未付款的,和未收到发票也未付款的,账上太乱了,已经晕了

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齐红老师 解答 2020-12-17 15:12

请问是同一家单位么 收票未付款 未收款也未付款

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快账用户3696 追问 2020-12-17 16:46

有同一个单位的,也有不同单位的

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齐红老师 解答 2020-12-17 16:48

入库了 收到发票了么

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快账用户3696 追问 2020-12-17 16:58

老师,我跟您说了呀,有同一个公司,也有不同公司的,入库有,没有收到发票的没付款的,也有收到发票没付款的,

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齐红老师 解答 2020-12-17 17:14

 未收到发票也未付款的 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款 收到发票未付款 借:库存商品 贷:应付账款

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快账用户3696 追问 2020-12-17 17:17

我有个应付账款暂估应付款科目,但是已经使用过了,现在我想在暂估应付款下面加三级科目区分哪个公司,怎么办呢?

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齐红老师 解答 2020-12-17 17:49

您暂估的时候没有对应到每个公司明细?

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快账用户3696 追问 2020-12-17 18:08

老师,您指的明细是什么?

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齐红老师 解答 2020-12-17 18:09

比如应付账款-暂估应付账款A  应付账款-暂估应付账款B

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快账用户3696 追问 2020-12-17 18:11

哦哦,没有呢,就是现在科目已经使用了,怎么办南?

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齐红老师 解答 2020-12-17 18:13

那您这个真实一团糟啊 分不清楚了 把前面发生在逐笔整理 做一笔分录红冲  然后分开设置明细入账

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快账用户3696 追问 2020-12-17 19:12

老师,我也觉得是一团糟呢,我问了课堂的其他老师,他说可以自己做一个表格把账分清楚,是这样更好,还是红冲更好呢?

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齐红老师 解答 2020-12-17 19:19

如果想在软件里面体现的话 就按我说的那样处理 如果不需要在软件体现的话 就其他老师那样处理

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快账用户3696 追问 2020-12-17 19:41

老师,请问一下,损益结转的时候,利息收入出现在贷方负数是否正确

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齐红老师 解答 2020-12-17 19:46

因为借方也是负数么

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您好 二级科目可以根据自己需要增加
2020-12-17
你这个加一个暂估款就可以,这个做贷方表示没有收到发票,
2020-12-17
我想要简单的话,还是直接设置二级科目就行。
2024-04-22
你好!预付账款通常包括多个二级科目,根据支付的具体内容来设置,比如预付房租、预付设备款、预付办公用品款等。对于固定资产预付款未收到的情况,可以设置一个二级科目如“预付固定资产款”。你提到的预付房租设置为“预付账款--房租”的二级科目是正确的,这样能帮助你更清晰地追踪和管理各项预付费用。
2024-11-06
你好同学,这个你需要做凭证转出来同学。就是借:**那些新科目
2020-11-06
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