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我们公司给对方开个发票 在我们主营业务之内钱到账了 但是实际这项业务没有发生 他发票不给我们退回来 我们老板却把钱给人家私户退回去了 这个账务要怎么处理啊

2020-12-17 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-17 12:06

你好,他们为什么不退票,这爱笔业务没有发生,要求他们退票。

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快账用户4895 追问 2020-12-17 12:35

和我们老板关系好 就是不退 气死我了 老板就让我在账上找

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齐红老师 解答 2020-12-17 13:42

1、告知对方退回发票,不然你就之后就冲红发票, 把红字发票入账,冲销之前的收入和收款。 从公司账转钱给老板,(之前老板退款给了对方) 第二方法,反正钱收了,票开了,退款你老板私户转的,账是平的。这个有税务风险,没有业务,虚开发票,而且白白交了开票的税,跟老板讲清楚。

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快账用户4895 追问 2020-12-17 13:47

现在这笔钱老板要从公户转到它的私户

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齐红老师 解答 2020-12-17 13:53

那就只有冲红发票,上面老师说的  1 冲销分录收入和收款 借:其他应付款-老板 贷:主营业务收入 贷:税金 付款给老板 借:银行存款 贷:其他应付款-老板 不然,就其他应收款挂账,算老板借支

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你好,他们为什么不退票,这爱笔业务没有发生,要求他们退票。
2020-12-17
你好 退的是什么钱呢
2021-10-13
你好 你企业支付人工费时  借工程施工合同成本 人工费 贷应收账款  (就是甲方代发的工资) 
2020-12-21
这个是属于虚开发票,退回重开
2022-06-15
你好;       你做:借应收账款- 某公司贷  主营业务收入 - 应交税费-应交增值税 ;   借银行存款贷其他应付款  - 对方员工;  借    其他应付款  - 对方员工;贷银行存款 ;  借银行存款贷 应收账款-某公司  
2022-03-09
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