你好,同学。没问题的,处理正确的
老师你好。想咨询一下,软件行业两免三减半,2019年为第一个获利年度,2020年收到退款时,是不是这样子做分录: 借:应交税费-所得税 贷:以前年度损益调整 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
收到退回17年企业所得税,分录: 借:银行存款 贷:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 还是直接做: 借:银行存款 贷:利润分配—未分配利润
老师,现收到国库退回的2021年企业所得税预缴款,怎么做会计分录,是借银行存款 贷应交税费-应交所得税;借应交税费-应交所得税 贷以前年度损益调整;借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润 ?
老师,补缴2019年的所得税分录是不是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
我们这个月收到了企业所得税退税 分录是不是这么写 借:银行存款 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
老师,专利申请代理服务费记入那个科目?
请问老师对方跟我们租场地,然后产生了电费,我们要跟他收电费,可是我们没有开电费,这个科目那怎么办?怎么收电费开什么发票呢?
老师,在什么情况下需要出口退税函调
老师,给员工发的先进个人奖金要计入应付职工薪酬——工资几核算吗
老师:资本市场有效的情况下股利增长率=股价增长率=资本利得率,资本市场有效指的是什么?
老师,异地预缴的附加税,但是在本地缴纳税款的时候没有附加税(城建税,地方教育附加,教育费附加),那这个预缴的可以申请退税吗?
问下老师,单位注册资本中有100万是购买的十年专利使用权,如何下账,以及计提折旧,票面是技术服务费,银行支付100万,第1步付款时,借其他应付100万,贷银行,第2步收到票时,借无形资产,贷其他应付,第三部计提折旧时,借无形资产折旧,贷累计折旧,对吗?指示?
老师晚上好,请问一下出口销售合同要不要交印花税
老师现在我们公司产生的个税单位先缴纳上但不会在下个月给员工扣除先挂账等年后一起算我应该怎么做分录呢
老师我们公司是小规模,在销售商品时是借银行存款 贷主营业务收入老师税费这里怎样写,我们货款是54600这时不管对方要不要发票是不是都要写税
好的。谢谢老师。想再追问一下,如果季度预缴所得税预缴金额错了,后来在当年把错的金额退回来了,应该怎么做分录?
可以的,汇算时退回处理 借,应交税费 所得税 贷,所得税费用