你好 是的 也可以这样做的
预收账款借方是应收账款吗?可以用预收账款借方来统计y应收账款吗?
预收账款的借方 和应收账款借方是一个意思 用哪个科目都可以吗
应收账款的贷方余额可以计入预收账款的借方吗?
预收账款业务不多的企业,可以不单独设置“预收账款”科目,其所发生的预收款,可以通过()核算A.“应收账款”科目借方B.“应付账款”科目借方c“应收账款”科目货方D.“应付账款”科目借方
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
老师 a客户名下的12月份的预收账款,没有期初余额,没有本期借方,没有本期贷方,但是借方累计是10000,贷方累计是10000,最后平了,没有期末余额。这是说明12月份没有发生额,在1-11月份期间发生了预收账款10000,然后完成预收账款了么
应该是这样的,因为12月期初没有数据
老师。这个期初余额是指的什么?如果本期有应收账款,是会显示在预收账款的本期借方那里吗
账上你记哪一个科目有余额,期末数就是下期的期初数