您好 是的 这样理解正确的
明年五月份之前收到今年的发票,汇算清缴的时候是不是可以在管理费用再加上今年收到的这部分发票?
老师有笔40万的群号研发费用作为管理费用现在做到今年,如果今年在汇算清缴时调整了,那明年汇算清缴时还用动不,还是说明年直接按照账目报就行?还是说今年汇算清缴时调增费用,明年汇算清缴再调减费用呀?
汇算清缴时,去年的业务今年3月才收到发票确认收入,发票跨年了这笔收入属于今年,汇算清缴是算去年的1月到12月的,这个时间怎么理解
在今年汇算清缴6月前,去年的费用可以税前扣除吗?就是发票日期是去年的,只是跨年才收到发票。
老师,再问下比如去年的费用和材料发票没收到,在今年汇算清缴前收到就可以税前扣除是吧?如果说前年的发票今年汇算清缴前才收到,这样的怎么处理?谢谢老师
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不管是五月份之前还是五月份之后做分录,都是做在利润分配对吧?
五月份后写分录?不是汇算清缴前收到么 为啥分录会在五月后
我的意思是汇算清缴后收到的发票也是按这个利润分配来写分录吧?
汇算清缴后收到的发票也是按这个利润分配来写分录 是的