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明年五月份之前收到今年的发票,汇算清缴的时候是不是可以在管理费用再加上今年收到的这部分发票?

2020-12-17 07:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-17 07:04

您好 是的 这样理解正确的

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快账用户8122 追问 2020-12-17 07:07

不管是五月份之前还是五月份之后做分录,都是做在利润分配对吧?

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齐红老师 解答 2020-12-17 07:16

五月份后写分录?不是汇算清缴前收到么 为啥分录会在五月后

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快账用户8122 追问 2020-12-17 07:23

我的意思是汇算清缴后收到的发票也是按这个利润分配来写分录吧?

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齐红老师 解答 2020-12-17 07:54

汇算清缴后收到的发票也是按这个利润分配来写分录 是的

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您好 是的 这样理解正确的
2020-12-17
你好,之前借管理费用贷银行存款这么做的吗?如果是的话,借其他应付款贷,以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷其他应付款。
2021-10-08
你好是的。按照正规的做法,你前年的发票去年没有收到,那么你去年就要先交税。 然后你今年才收到,你就要去改去年申报的年报。然后去退税。 但是这样很麻烦,所以很多时候都是发票开票时间是什么时候就做到什么时候算了。
2023-04-27
你好,是的,你的理解是正确的
2021-01-18
你好,那也可以算入明年的成本,这个没事
2020-12-31
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