你好 按之前的名字给你们开负数
上个月销售方开错我们公司的名字,然后我们认证了,这个月我们开红字申请表,对方应该按原先错的公司名字冲红还是正确的?
上个月销售方开错我们公司的名字,然后我们认证了,这个月我们开红字申请表,对方应该按原先错的公司名字冲红给我们还是正确的
老师我们公司是购买方发票已经抵扣了 销售方想红冲因为我们双方都改名字了 现在我的红字信息表对方公司名称写的他们改名字前的 这样可以用吧 还是红字信息表对方名称要选他们改名字后的哦 之前的发票对方公司是他们改名字前的
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
那我在开票软件上申请红字,那对方已经按正确的名字给我们了,怎么办
你好 当月的吗 你看下能作废吧
对方开错是6月的,然后这个月我们申请红字,对方也是12月开给我们的
负数发票你看下开票日期
负数发票是12月的,应该是按原来错误的红字名字冲红给我们的吧?现在按正确的公司名称开给我们了要怎么处理
你好 作废重新开就可以
那我退回去让他们作废重开就好了对吧
你好 是的,是这么做的。
我现在这边有一个问题,刚才跟对方联系了,她说按我们的信息表编号冲红的,那我们这边进去开红字发票,那肯定是按我们正确的名称的呀。
那就直接不用修改啦。
那这样是哪边出问题了呢?我们这边金税盘进去开红字申请表,名字是对的。那对方又按我们的红字申请编号开?
不用按原先错误的名称重新冲红的吗?
你好是的,很麻烦的这种。
那我们按这张红字进销税额转出,然后按重新调整凭证,这个月报税还会有其他问题吗
没有其他的问题可以的。