同学你好 计入销售费用-招待费
老师:开车接送客户用车加油费,过路费是入招待费还是什么合适?
老师你好,我公司是加工企业,给客户送货的货车加油费,保险费是走什么科目
老师你好,公司接送客户的过路费加油费停车费做什么会计科目
建筑公司,工人的停车费,过路费,汽油费,计入什么科目
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
好的,谢谢老师,我在想问下,我们公司有工人是劳务派遣来的,人力公司给我开的发票,不是劳服费,是人力资源服务费行不行啊
同学你好 这个是可以的哦
老师还要在麻烦问下,计提工资的时候,应该按应发工资计提,我按应发计提了,发工资的时候有差额了,我凭证应该怎么做
这里的应发工资就是实发工资 包含个税和社保的
是的,我工资少计提了,是要红冲上个月凭证,重新计提,还是补提
补计提就行了,不用冲
好的,谢谢
满意请给五星好评,谢谢