咨询
Q

老师,我们公司收客户管理费,20年1200元,给客户开的收据,我收款的时候是做的借:银行存款1200,贷:预收账款-管理费1200;我是小规模,按季度做无票收入怎么做分录?

2020-12-16 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-16 11:26

借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税

头像
快账用户2082 追问 2020-12-16 11:27

老师我做收入的时候不用开票吧?可以做无票收入吧?

头像
齐红老师 解答 2020-12-16 11:28

是的,可以做无票收入的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税
2020-12-16
可以做借:银行存款,贷:预收账款
2020-12-10
你好! 应该按实际销售额做账 借管理费用…业务招待费 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税 再按1200结转主营业务成本
2022-03-26
借银行存款贷,主营业务收入150,你们支付给司机的,借主营业务成本,贷银行存款300
2021-11-12
你好 借应收账款  贷收入 应交增值税 
2020-12-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×