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老师。销售方给购买方开具了一张发票,发现有错误,已经跨月了,购买方如果已经抵扣怎么处理?没有抵扣怎么处理?

2020-12-15 21:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-15 21:38

已抵扣:购买方开具红字信息表,销售方开具红字发票 未抵扣:购买方把发票联抵扣联还给销售方,销售方开具红字信息表和红字发票

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快账用户1473 追问 2020-12-15 21:43

那看老师,跨月开负数发票和红字发票不是一样的吗?

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齐红老师 解答 2020-12-15 21:44

您好,负数发票就是红字发票的意思

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快账用户1473 追问 2020-12-15 22:11

未抵扣的:销售方开具的红字信息表和红字发票需要给购买方吗?

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齐红老师 解答 2020-12-15 23:36

您好,不需要给购买方

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快账用户1473 追问 2020-12-16 08:38

老师,纳税人识别号开错了是不是就没有办法进行进行认证了?

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齐红老师 解答 2020-12-16 09:33

是的,没发认证也不能认证

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已抵扣:购买方开具红字信息表,销售方开具红字发票 未抵扣:购买方把发票联抵扣联还给销售方,销售方开具红字信息表和红字发票
2020-12-15
您好,需要对方申请开具红字发票信息表给您公司,您公司根据信息表开具红字发票,然后做11月份分录的红字分录,然后再根据新开具的发票金额重新编制一遍分录。
2020-12-15
你好 做先做进项税转出处理 然后红字冲减成本费用
2021-09-01
你好,如果对方抵扣了 买方开红字信息表, 你们单位开红字发票, 对方如果没有抵扣你们单位开红字信息表,开红字发票, 不管对方抵扣不抵扣,你们都是红冲你的收入借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项负数
2022-05-30
你好 需要购买方填写红字发票信息表,提交税局审批,通过了之后,销售方根据通知单号码录入开具负数发票冲销 ,然后开具一份正确的蓝字发票
2020-08-27
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