您好 以前年度的事项,今年开发票开增值税可以抵扣
老师,您好!以前年度的事项,今年开发票开增值税可以抵扣吗?
自查以前年度的收入,补交增值税,今年的进项税额可以抵扣以前年度的销项吗?
老师,今年的增值税专用发票进项税额明年可以抵扣吗?如果是明年6月份才收到今年的专票可以抵扣嘛?
老师好,今年的增值税进项税额可以明年再抵扣吗?
老师,以前已经完工项目,材料没有开具发票没有做账,现在过好几年才开具发票,做账在今年,今年抵扣增值税,风险大吗,上百万专票
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
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那上游以前年度开具的专票,本年我才认证的但不可以抵扣的,做进项税额转出,需要怎么处理?
如果我不对这些票据做认证勾选,会有什么问题吗?
请问什么什么年度的 什么原因不可以抵扣
18和19年的,有的是当时对方公司开错了,又重新开了一张,但之前开具的并没有作废。
那18和19年的 现在补开 可以认证抵扣啊
当时本来应该要作废的,人家忘了作废,也没有跨月红冲。
就是这个发票不该您单位收了入账抵扣?