借:应收账款 22600 贷;主营业务收入 20000 应交税费—应交增值税—销项税 2600 借:其他应收款 500 贷:银行存款 500

销售给长江公司a产品40件,每件售价500元,计价款2万元,增值税2600元,用银行存款代垫运杂费500元货款及运杂费尚未收到 老师这个怎么做会计分录
华通公司201x年12月发生以下经济业务:1.25日,销售给长江公司A产品40件,每件售价500元,计价款20000元,增值税2600元,用银行存款代垫运杂费500元,货款及运杂费尚未收到。2.26日,销售给长江公司B产品70件,每件售价400元,计价款28000元,增值税3640元,收到票面金额32480元的商业汇票一张。3.26日,销售给南方公司A产品20件,每件售价500元,计价款10000元,增值税1300元,货款及增值税已收到并存入银行。4.26日,将企业库存不用的100千克丙材料进行销售,价款5000元,增值税650元,款项已存入银行。5.27日,收到长江公司前欠货款30000元,存入银行。6.27日,用银行存款支付广告费5000元。7.30日,结转A,B产品的成本。(假定发出商品时采用加权平均法)8.30日,结转丙材料的成本。9.30日,计算A产品应交的消费税(A产品属消费品,消费税率5%)10.30日,计提城市维护建设税和教育费附加(城市建设税税率为7%,教育费附加的征收率为3%)11.30日,用银行存款10000元归还短期借款。编制上述业务的会
销售给华光公司甲产品500件,每件售价为200元,货款100000元,增值税额16000元,款项收到存入银行。(2)销售给东方公司乙产品300件,每件售价500元,货款150000元,增值税额24000元,收到该公司签发的2个月的商业承兑汇票一张,面值175500元。(3)销售给红星公司乙产品400件,每件售价500元,代垫运杂费300元,增值税额32000元,款项尚未收到(4)结转本月已销产品成本,甲产品单位生产成本150元,乙产品单位生产成本300元只做第二问
销售甲产品200件每件售价500元,共计100000元,增值税销项税额13000元,代垫运杂费300元,产品已发出,货款尚未收到
销售给三环,工厂a产品300件,单价1700元,B产品50件,单价150元开出的增值税专用发票上注明的价款共计51,万7500元,增值税87,975元,利用银行存款为三环工厂代垫运费400元,销售产品的价款以及代垫的运杂费款项尚未收到。做会计分录。
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
出口报关单号是退税联上的海关编号吗?
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洛阳地区的报税和河南地区的报税一样不?
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老师,问一下客户到我拿材料我要收 他货款,他又给我安装产品我要付他工资,用工资抵扣货款怎么做分录
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可其他应收款不是包括的事对于职工垫付的一些费用吗
替客户垫付的,也可以计入其他应收款的