您好,是增值税专用发票吗?如果是的话,进项认证抵扣了吗?
老师您好,对方公司开发票给我司,多开了2000,对方把发票都给了我司,已经认证的,然后对方开红字发票2000,红字发票需要给我们吗?
对方给我公司开错发票,跨月了,我公司需要给他们开红字发票吗?我公司账务怎么处理。
对方多开了普通发票,已跨月,我公司已入账。现对方需要红票,我们需要把已入账的发票退给他吗?
老师,对方给我我们开了一张红字发票,我们也没有收到蓝票也没有抵扣,原因是对方出纳开错票,跨月了用红字抵消,我们需要做账务处理吗
开了红字发票怎么处理,需要给对方公司吗,原来错发票要收回吗?
是专票,且认证了。
您好,那需要你们先在开票系统填开红字信息表,当月做进项转出,然后销售方开具红字发票给你们 账务处理的话 借:成本费用类科目(原入账的科目) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)