不管是哪个月的,你只要上交的时候做其他应收款,借方向职工收回来的时候做其他应收款贷方。
支付社保时分录是借:应付职工薪酬-社会保险和其他应收款-个人社保 贷:银行存款。这里面的其他应收款应填哪个月的数据?比如说会计期间是11月,是填11月的还是10月的?
老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账?当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录? 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付
借:管理费用-社保1 其他应收款2 应付职工薪酬-社保3 借:应付职工薪酬-社保3 贷:银行存款3 /借:管理费用-社保1 贷:应付职工薪酬-社保1 借:应付职工薪酬-社保1 其他应收款2 贷:银行存款3 这个哪个是对的?
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
五月交五月的社保,分录借 其他应收款-社保个人部分 应付职工薪酬-公司部分 贷 银行存款 六月发五月工资分录 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保个人部分 银行存款 对吗?
会所买一个乒乓球桌,这个怎么记账,供顾客玩
老师这个税金老师给我算下吧。一会给您五星好评
请问老师,固定资产卡片金额和报表余额不一致怎么处理。前期会计做的手工账好乱。
老师您看下咋算的?一会给您五星好评
老师这几个数咋算的?一会给您五星好评
如果股东转钱进来,可以证明这个钱用于公司经营,以后就可以转成实收资本吗?
你好老师,公司注册完想去开公户,老板又想变更营业地址 能不能先办了公户,做了税务登记再进行经营地址变更,这样有没有啥影响?
生产员工包含班长和质量基础员工归位直接费用,除了这些其余部门和生产经理,质量经理都是间接费用吗?
老师 麻烦讲一下优先股和永续债是什么意思
老师,请问企业要开 一、市场信息调研费 二、会议费 三、推广服务费 这三类发票 营业执照按这个内容: 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;会议及展览服务; 看能不能开出来?
上交时借其他应收款 扣回来时贷其他应收款