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老师,我一开始确认收入是按照销售额确认的,借应收贷主营业务收入。银行到账做借银行贷应收。手续费做借费用贷应收,但是退货我没有做账。导致了应收账款贷方出现了余额。请问老师退货怎么做凭证?

2020-12-12 06:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-12 06:11

退货直接就冲回当时做的分录就可以。借:主营业务收入 贷:应收账款

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快账用户8784 追问 2020-12-12 06:14

不对吧,主营业务收入不能放在借方

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齐红老师 解答 2020-12-12 06:18

你做的那次分录负数也可以

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相关问题讨论
退货直接就冲回当时做的分录就可以。借:主营业务收入 贷:应收账款
2020-12-12
你好,退货做红字就行,如果以后还要发货,可以抵以后的货款。如果不再发货,那么这个款要退还对方
2020-12-14
你好 你只是做了冲收入的分录。 你钱收到了 款项不退给客户吗?
2020-09-22
您好,红字冲回错误分录,按正确金额重新做账
2021-07-14
 你好    去把你做做账的分录 红冲了。 在按正确的分录处理分录即可  
2021-07-14
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