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老师好,请问下,水上运输公司9月份购入一艘二手船5000万(收到增值税专用发票,并银行存款支付了,10月份进船厂维修后投入生产,收到维修费专用发票200万,银行存款支付,怎么做会计分录?

2020-12-11 21:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-11 21:12

借固定资产五千万借,应交税费,应交增值税进项税额。贷银行存款。进入船船厂以后维修这个维修的话,你先把固定资产按照账面价值转入在建工程。然后把维修费计入在建工程。最后把在建工程再转入固定资产。

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借固定资产五千万借,应交税费,应交增值税进项税额。贷银行存款。进入船船厂以后维修这个维修的话,你先把固定资产按照账面价值转入在建工程。然后把维修费计入在建工程。最后把在建工程再转入固定资产。
2020-12-11
你好请把题目完整发一下
2022-03-06
你好,请把题目完整发一下
2022-03-06
您好 稍等 解答过程中
2022-12-01
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-10-28
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