你好!什么原因不可以抵扣?
请问老师,我公司本来这几个月我故意不抵扣进项后是需要缴增值税的,可是上面税局突然把财务报表改成了季报,税款也申请了延期申报。那么问题来了,我的进项是该抵扣还是不抵扣呢?抵扣的话我担心季报的时候增值税就又会变成不需要交了。不抵扣的话已经这么多个月没认证进项票不正常啊
老师,这个月的增值税报表申报了,但是税局打电话来说这个月进项不抵扣,我还可以更改申报表吗?能改的话在哪里改?
老师你好 税务局打电话让改增值税申报 个税和经营所得 增值税在电子税务局里已经更改了,在自然人APP里改经营所得时 提示已经申报了B表 不能改动A表,这个在哪里可以更改
电子税务局的增值税及附加税申报表不能进行作废或者是更改吗,已经申报成功了,但是申报作废或更正的那个里面没有看到这个申报表
老师,您好,税务打电话让我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的进项税转出,修增值税报表是在每年12月份的增值税申报表中修改的,这样的话,财务报表怎么修改,是每年修改每年的,还是做2022年汇算清缴时调整到2022年中,修改2022年的财务报表
24年管理费用做多了,现在怎么调账
找朴老师回答我的问题
请问老师,单位有预收款,餐费的,金额小于100元的,很久都没有来消费,转到营业外收入了,请问涉及缴纳销项税么?
其他应款科目余额表出现负数怎么往来重分类啊?
应收帐款科目余额表出现负数怎么往来重分类啊
老师 麻烦这题帮我讲解一下 谢谢
个税端登录进去没有经营所得怎么办? 上面只有代扣代缴
老师如果一个人在2处以上发工资,这个税咋报合适,5000那个门槛只能在一处扣除吗,比如A单位高校劳务派遣,B单位实际是自己亲戚公司想做高工资,B公司这个公司工资如何申报避免让A单位知道,咋报即合理又避免不必要的麻烦
做账的时候收入正常做了增值税少计提以至于出现应交税费应交增值税出现负数怎么补救
跨境电商确认收入汇率采用时间为离岸当天的还是月初1号的买入价/卖出价/中间价?
为了要多交税,说留到下期抵
你好!在电子税务局申请修改就可以
我们三个月的进项都没抵扣了,这个月全部抵扣了。报表也申报了。打电话说是叫我们这个月不抵
怎么操作?在哪里申请
你好!你们打开申报表点击修改就可以
好的,谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
老师,在附表二的哪一栏改呢?
待抵扣进项税额那块有25.26.27
你好!放到待抵扣里面
我知道是放待抵扣那里,但是放哪一栏合适?有25.26.27可选哦
你好!截图过来看看
为什么图片发不过来呢
应该是可以发出来的
我发不出来,但是我重新提了问
你好!把这几项的文字写一下
25.期初已认证相符但未申报抵扣 26.本期认证相符但本期未申报抵扣 27.期末已认证相符但未申报抵扣。 我觉得应该填27栏那里。但是学堂有的老师说这里不能瞎填
你这个勾选抵扣吗,这个没有申报???这个不能瞎填写,你填写,后面需要去税局申报才可以抵扣,你不是辅导期,勾选抵扣操作,需要填写第2栏会自动留底的, 这短话是其他老师说的
你好!选择第26就可以的
下个月抵扣会有麻烦吗?要去税局申报。因为是异地
你好!不会的,是税务局让你们调整的