您好,如果是从一般纳税人处购买,税率是13% 赠送时视同销售,进项可以抵扣
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
我请教一个购车抵税的问题,我现在的公司是这个月新注册的建筑公司,过节后才去税局报到,申请一般纳税人,目前还没有开票也没有进项,老板想以公司买一辆车,想入广州公司牌,上牌资格其中一项是要公司提供上年或今年已交纳1万的税票,我问过这个税票是包括增值税、消费税、所得税,目前公司没有业务那来交了税的票?目前我们老板以个人名义挂靠了一个小工程,老板就说让这项目的总包被挂靠方与我们新公司签一份项目部分分包合同,总包打款12万给我们开票就可以了,,买来的车才16万,为上牌先交了1万税,又要交购置税1.6万,这1.6万的购置税不能抵扣吧,那购车进项要抵当月没有销项有用吗?可以等到有销项时抵吗?现在进项发票是不是取消了360天认证吗?分录又怎么做呢?
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师请教下,公司买的小零食小玩具,在宣传时送个消费者,这些东西入什么科目,税率是13%吗?进项可以抵扣吗?
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
新法人怎么登录不了渝快办,只有旧法人能登录
老师,有没有旅游业的审核年报网址?
老师好:可以咨询一下吗?一般劳动合同约定的薪资,是指税前工资,还是税后工资?这个可以双方意思自治吗?有相关法律法规的限制吗?
做为新疆行疆润泉商贸公司怎么记账 会计分录怎么写
老师,怎样删除离职人员的社保?求详细过程
我们老板经常 账上有点钱 频繁转他卡上,转进转出,只挂的一个科目 其他应付款-老板,现在是负数350万,上次税务事务所来审计,说了这个,要是被税务局查到按20%交个税。咋个平得了,去年他父亲生病癌症,平时他个人信用卡还款,汽车每月还款,他自己这个汽车和给他儿子买的小米汽车不在公司名下,还有估计他在别人个人那借了钱,私下还人家,公司有时叫的临工来干活,他私下付的工钱 还有私下给国企客户好处费。挂他往来,就越挂越大
老师,甲方欠我们的工程款,现在走保理合同,三方协议付款,但是保理融资利息要求我们承担,公司支出的保理利息计入财务费用吗?
gdp计算中的投入法里的生产税净额应该怎么取数?
老师 我们是做农机播种的,连人带机械的这种 属于农林牧鱼也吗 享受企业所得税免税政策
老师,公司业务先收钱回来,票两个月开一次,这样回来的钱我分录怎么入账?
会计分录要怎么做呢
借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)
能不能入招待费,因为平常公司业务暂时没有这些东西,买了就是为活动送的
如果视同销售就得开出13个点的销项票,而买回来就一个点的进项票
您好,入招待费也是要视同销售的,和入会计科目无关,和你这个行为有关,因为你是无偿赠送的就要视同销售
那视同销售是不是不一定要开票出来,但是要交税?
是,视同销售一般不开票,但要申报交税
这边不用确认收入,在结转成本分录吗
不用确认收入,这个不符合会计上确认收入的条件的,你们是赠送又不收钱,不能确认收入