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10.甲公司为增值税一般纳税人,于2018年1月10日购入一台需要安装的生产设备,增值税专用发票上注明的设备买价为200 000元,增值税额为32 000元,支付安装费40 000元,取得增值税专用发票,增值税额4 000元。2018年1月30日安装完毕即交付使用。编制相关会计分录。

2020-12-10 23:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-10 23:23

你好, 借,在建工程200000+40000=240000 应交税费–应交增值税(进项税额)32000+4000=36000 贷,银行存款276000 借,固定资产276000 贷,在建工程276000

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你好, 借,在建工程200000+40000=240000 应交税费–应交增值税(进项税额)32000+4000=36000 贷,银行存款276000 借,固定资产276000 贷,在建工程276000
2020-12-10
购入设备: 借:在建工程 300000 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 39000 贷:银行存款 339000 支付安装费用: 借:在建工程 40000 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 3600 贷:银行存款 43600 安装完成并交付使用: 借:固定资产 340000 贷:在建工程 340000 如果该生产设备不需要安装,则可以直接计入固定资产科目,不需要进行上述的安装步骤。
2023-11-09
您好,这个不是刚才题目写过了吗
2023-11-09
你好 借:在建工程 300 000 , 应交税费—应交增值税(进项税额)39 000,   贷:银行存款 339 000 借:在建工程 30000 %2B10000, 应交税费—应交增值税(进项税额)900%2B1800,   贷:银行存款 42700 借:固定资产 34万 贷:在建工程 34万
2020-11-05
你好  第一和第三个分录   借方加上 应交税费-应交增值税(进)
2021-11-18
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