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老师好!我们公司是搞房地产开发的,请问一下项目经理出差都是先垫付钱,回来后拿报销单来,但公司还没将经理垫付的款项支付给他,请问这怎么来写分录?

2020-12-10 21:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-10 21:36

您好 借:管理费用等 贷:其他应付款-项目经理

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快账用户6966 追问 2020-12-10 21:42

去出差垫付的的难道不是其他应收款吗?

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齐红老师 解答 2020-12-10 22:16

难道是您单位应该收回的?不是应该支付出去的吗

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快账用户6966 追问 2020-12-10 22:27

公司现在筹资筹建期间,每次经理出差都是自己先垫付钱跑项目,出差期间发生的费用回来后都会拿到会计这些做账,可这些差旅费用实际上公司还没支付给经理,请问这怎么来写分录?等公司实际支付给经理后,又怎么写分录?

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齐红老师 解答 2020-12-10 22:30

借:管理费用等 贷:其他应付款-项目经理 因为是单位应该支付的 暂时还没有支付 所以报销的时候用其他应付款 后期实际支付的时候, 借:其他应付款-项目经理 贷:银行存款、库存现金

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您好 借:管理费用等 贷:其他应付款-项目经理
2020-12-10
你好,统一计入 借:管理费用 贷:银行存款
2020-11-17
你好,同学。 是的,管理费用,业务招待费处理的。 借,管理费用 贷,其他应付款 借,其他应付款 贷,银行存款。
2020-10-31
你好       那你们老板的钱怎么挂科目的    就是报销的钱     
2020-10-30
同学你好 实际是什么业务呢
2020-11-17
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