差旅费里面的住宿费,交通费等能取得增值税扣税凭证可以抵扣增值税 差旅费是能在企业所得税前扣除的
有点分不清,增值税旅游贷款餐费民这些是不能抵扣,像什么餐费进业务招待费啊差旅费是指计算企业所得税的问题是吗?
差旅费和增值税有关系么?是只能抵扣企业所得税么?对于差旅费事都能抵扣企业所得么?
请问老师差旅费可以所得税前全额抵扣吗?还有差旅费和业务招待费怎么严格区分
住宿费发票可以抵扣么?差旅费年报企业所得税汇算清缴的时候有没有规定多少?
老师,普通发票的意义就是企业所得税可以抵扣是吗? 如果买卖双方都是一般纳税人,能开专票一定都开专票是吗?比如买办公用品、差旅费都开专票,那办公用品和差旅费相应的进项就可以抵扣了?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师您好,执行小会计准则的企业年底退所得税分录怎么做
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?
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就是开专票的可以抵扣增值税呗?那有时间限制么?不开专票的话是只能在企业所得税前扣除是么?那抵扣过增值税的专票还可以企业所得税前扣除么?老师每个问题都回答一下呗~谢谢
是的 2017年以后开出的增值税专用发票抵扣没有期限 是的 抵扣过的增值税专用发票,其中不含税价在企业所得税前扣除
太谢谢老师了 那普票也能呗?那没开票的费用可以企业所得税前扣除么?
注明旅客信息的飞机票,火车票,旅客运输服务/通行费的电子普通发票可以抵扣进项税,也可以在企业所得税前扣除 其他普票不能抵扣进项税,但能在企业所得税前扣除 没开票的不得在企业所得税前扣除