你好,你是挂在其他应付款吧 借:其他应付款 贷:实收资本
公司经营 需要资金时,股东注入资金,起初 挂的往来,导致往来越来越多,怎么转为实收资本?
老师,公司报表实收资本是0,注册资本是80万.公司老板钱进来挂往来款,审计如果问我其他应付款—股东,金额这么大,是怎么回事,我要怎么回答,同时实收资本怎么是0
老师,请问一下,公司营业执照上注册资金是200万,在成立起初由公司两股东存入,然后又把这个钱转到其他人账上了,当时在做凭证时,没有把200万做实收资本,而是挂往来账(是按股东要求)。现在我们想把挂往来这200万转为投资款,这样可以吗?
老师,老板有多家公司,也经常有往来,现在有往来进来金额2000万,我司注册资本是3000万,进来的款可以用1000万做实收资本吗,进来的款是公司转账,但股东是自然人
老师,公司当时注册时是实交资本金,当时股东借的钱,做完实交资本金后,把钱转出了,就是抽逃资本金了,当时记账只记了实收资本,导致银行账余额到现在对不起来,怎么办
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
需要什么附件吗,直接调过来吗
你好,需要你们开股东大会,形成股东会决议的