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老师问一下,个税申报基数搞错了,导致实际交的税款和做账税额不一致,工资已经发了,这个差额账上应该怎么处理呢?

2020-12-10 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-10 13:41

你好,那就只能更正个税申报了。 有差额下个月工资扣回个税金额里调整了。

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快账用户8331 追问 2020-12-10 13:47

老师怎么更正? 借:应付职工薪酬 5 贷:银行存款 4 应交个税 1 这个银行存款4 改不了,应交个税现在是0.1了,这分录怎么调平呢

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齐红老师 解答 2020-12-10 13:56

这个原因不在账有问题,在于你申报错了。你工资表本来就扣1.  怎么也不能做成0.1。所以这个科目暂时只能挂着。等你更正申报。 你要是更正申报,就会补扣0.9元,那应交个税实际交的和扣的才会平

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快账用户8331 追问 2020-12-10 14:02

老师,申报的没错,是我的账的基数做少了

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快账用户8331 追问 2020-12-10 14:02

导致个税做高了,

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快账用户8331 追问 2020-12-10 14:03

实际应该交的没这么高

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齐红老师 解答 2020-12-10 14:10

额,你的账的基数根据工资表的来做的,所以是工资表扣的员工个税和申报实缴纳的不一致是么? 你先告诉老师,到底你是多扣了个税,还是少扣了, 你可以把应交个税写0.1,多扣的写0.9,其他应付款。 下次你工资表个税要减去0.9元。 下期转到个税里 借:其他应付款 贷:应交税金-个税

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快账用户8331 追问 2020-12-10 14:12

我多扣了个税,实际缴纳的少

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齐红老师 解答 2020-12-10 14:16

借:应付职工薪酬 5 贷:银行存款 4 应交个税 0.1 其他应付款-Xx0.9 下个月转到个税里 借:其他应付款  0.9 贷:应交税金-个税  0.9 下个月做工资表要比实缴缴纳少扣0.9元。 这样应交税金就对了。

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快账用户8331 追问 2020-12-10 14:18

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-10 14:23

不客气,很高兴能帮到您

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你好,那就只能更正个税申报了。 有差额下个月工资扣回个税金额里调整了。
2020-12-10
借:应付职工薪酬 5 贷:银行存款 4 应交个税 1 你的意思是扣多了,缴纳少了?
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 你好;  去修改下; 可以的   
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