你好,那就只能更正个税申报了。 有差额下个月工资扣回个税金额里调整了。
老师你好,还没考证 老师有个疑惑咨询您 实际应交税款和资产负债表中应交税款不符 实际应交税款没错 就是凭证录入科目错了导致每月提交的负债表中应交税款错了成了负数 去年5月到今年一直这个问题错导致每月提交税局的负债表中应交税款年初余额和期末余额一直为负数 实际纳税是没错的 老师这个问题该怎样处理 是倒回错误年月直接修改凭证 还是放在本月修改凭证呢老师
老师问一下,个税申报基数搞错了,导致实际交的税款和做账税额不一致,工资已经发了,这个差额账上应该怎么处理呢?
老师,计提的工资比实际发放的少,个人工资薪金申报时也少了,这个税务申报和账务就不一致了,这个怎么处理
老师,我的汇算清缴那个工资薪金105000这个表填错了,导致调增缴税要怎么处理,可以修改不交税吗,账载金额和实际金额填错了,导致调增了缴税
老师,我想问一下有一个人的实发工资数据没有扣个税,但是这个个税应该由他自己承担,而且我申报是有个税要扣的,这样导致我这边的实发和银行的实发不一致,我应该怎么做账呢
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
律师事务所合伙人经营所得税的账务处理
老师怎么更正? 借:应付职工薪酬 5 贷:银行存款 4 应交个税 1 这个银行存款4 改不了,应交个税现在是0.1了,这分录怎么调平呢
这个原因不在账有问题,在于你申报错了。你工资表本来就扣1. 怎么也不能做成0.1。所以这个科目暂时只能挂着。等你更正申报。 你要是更正申报,就会补扣0.9元,那应交个税实际交的和扣的才会平
老师,申报的没错,是我的账的基数做少了
导致个税做高了,
实际应该交的没这么高
额,你的账的基数根据工资表的来做的,所以是工资表扣的员工个税和申报实缴纳的不一致是么? 你先告诉老师,到底你是多扣了个税,还是少扣了, 你可以把应交个税写0.1,多扣的写0.9,其他应付款。 下次你工资表个税要减去0.9元。 下期转到个税里 借:其他应付款 贷:应交税金-个税
我多扣了个税,实际缴纳的少
借:应付职工薪酬 5 贷:银行存款 4 应交个税 0.1 其他应付款-Xx0.9 下个月转到个税里 借:其他应付款 0.9 贷:应交税金-个税 0.9 下个月做工资表要比实缴缴纳少扣0.9元。 这样应交税金就对了。
好的谢谢老师
不客气,很高兴能帮到您