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老师,请问我公司大量公对私转款,且无法收集发票,到了年末这个其他应收款如何平账最好? 还有准备注销的一般纳税人公司,尚存大量库存,如何处理最节税?

2020-12-10 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-10 13:04

 你好   你们其他应收款 就去冲掉 做成本或者费用了。  你要么就是去代开发票来税前扣除承担税费 。 要么就是据实做汇算调整。   库存你要注销  可以考虑变卖处理。  比如临期品或者残次品做报废处理。    

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快账用户5535 追问 2020-12-10 13:35

好的,了解了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-10 13:37

 没事的 希望能帮到你  

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 你好   你们其他应收款 就去冲掉 做成本或者费用了。  你要么就是去代开发票来税前扣除承担税费 。 要么就是据实做汇算调整。   库存你要注销  可以考虑变卖处理。  比如临期品或者残次品做报废处理。    
2020-12-10
同学你好 可以用备用金的形式做
2020-10-11
同学你好 这个可以年底之前冲平就可以了,没有税的,不还了计入营业外收入,缴纳所得税
2020-09-21
您好,除非对方有工作室等,个人开票必须是合同本人
2021-06-27
你好;   那你实际收入和成本都真实做了吗?  你这个货物也是真实的是吗 ? 因为  避免你们虚假做账   比如 直接消化 可以 销售出去或者低价销售的 (主要是合理的就可以的;   )
2022-11-03
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