你好,这种不能抵扣进项
老师,请问这种免税的出口收派服务费普通发票能抵扣进项吗
你好!老师,请问这种通行费,电子普通发票,可以计算抵扣进项税吗?
滴滴出行的增值税电子普通发票,开票的项目是“运输服务”客运服务费,请问老师这种票,如何入账?分录写:管理费用-交通费?不能抵扣进项税是吧?
请问老师,收到普通发票 经纪代理服务的订票费,可以计算进项税抵扣吗
老师,增值税电子普通发票中的运输服务可以抵扣进项税,比如打出租车开的发票,现在是电子发票(普通发票)运输服务,请问这两种现在都可以抵扣进项吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
只能做费用是吧
是的,只能做费用的