你好,正常销售业务,销售方给采购方开发票是责任,是正常业务。一般默认销售价是含税价格,看您提问的材料款是不含税的,那么对方在开发票给你就要跟你要税点了,如果材料的款是含税价,就不存在这个问题了
老师,我们公司买材料,货款是给的个人账户,但是供货方又可以给我们开增值税专用发票,请问这种情况进项税可以抵扣吗?
材料款是不含税的,开增值票对方要收13个点,我们出货开给客户也是13个点,这种情况还有必要花钱开材料票来抵扣吗?谢谢
老师。我们签了一个钢结构工程施工的合同,但合同里面规定的税率却是材料开13个点,安装开9个点,但是我们没有注意,发票全让对方开成了9个点的安装工程,他们这个合同里面还是材料占主要部分,这种是不是必须要退票给对方让他们换成材料发票呢
你好老师,有个分包合同,我们是承包方,对方是分包方,合同签的是13个点的材料和3个点的安装,但是我们是外地企业,需要预缴税,如果对方给我们开9个点的工程服务发票,我们预缴税的时候可以全部抵扣,但如果按13和3开的话,那只有3个点的安装票可以抵扣,另外13个点的材料部分就需要预缴2个点,其实分包方13个点和3个点总得拉平还是9个点,如果他们按13和3开,那材料那部分预缴的是不是需要他们承担呢?
老师,我公司签了一个安装工程合同,安装办公楼门柜的,我们负责材料采购,材料加工和安装我们都是外包出去的,材料占比估计有60%丹70%,这种情况是如何开票,是开9%还是13%,甲方要求我们开9%的发票,合理吗?麻烦解答详细一点,谢谢
老师您好,员工出意外,公司给个人打钱,个人先垫付,后期收报销赔付,这个该怎么做账呀
老师,公司是一般纳税人,收到租金普票,不能抵扣,可以要求对方开专票抵扣吗?
如果在银行缴纳社保需要带什么东西?章子不带可以?
算的啥玩意全对不上啊
老师麻烦问一下,企业会计,开发票是会计用自己名字开,还是出纳用出纳名字开发票呢?
出口退税中的课程哪一节讲了CIF如何换算为FOB?
公司资产损失,如应收收不回,是借管理费用贷其他应收,这种资产损失能税前扣除吗?
我接上任会计的帐,发现公司蛮多材料采购没收到进项票,钱已付,做帐借应付帐款A公司贷银行存款,那说明这些材料没入成本对吧?也就没税前扺扣,但是往来科目应付帐款A公司就出现负数,这种风险大吗?有没有办法平掉呢?
老师,这笔分录什么意思?有必要做这笔分录吗?摘要备注:增值税内部科目抵消
简易计税 办法详解请老师讲一下
关键问题是这样的票我还有必要花钱拿作抵扣么,这样还有意义么?
这么说吧,你付给供货商的应该是价款%2B税,但是你实际业务中是支付了价款,增值税就是在增值税环节征税的,换位思考下,你销售如果不开票那么进项发票也可以抵扣别的销项
还是没有理解我的意思,价款+税,税是我花钱买的,我花13个点买来的税,再用来抵扣我开出的票,这有意义么,
明白你的点了,这是国家规定得呀哈,其实,增值税征税的是你的增值部分,你想一下
这个我明白 ,我就是想知道这样的票开出来再拿去抵扣 还有没有意义
嗯嗯,听他们说最早之前也不是这样的,可能国家想收钱吧哈哈