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老师,请问,我今年的费用已经确定了,只是对方还没有开票,估计要明年才开,如果我暂估入账时,暂估了进项税(但是实际不抵扣,收到发票再抵),会不会有很大风险?就是做账不规范,但是不影响实际缴纳的税金的。。。。我之所以想这样做,是因为如果不暂估进项的话,我的账面上的应付暂估就有进项税的差异,负债就和实际不符了。

2020-12-09 22:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-09 22:14

,暂估了进项税 不需要暂估税 ,根据不含税做暂估这个,你这个付款是看应付账款供应商,暂估做,借库存商品 贷应付账款 暂估款,明细不一样

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快账用户9536 追问 2020-12-09 22:28

我这个暂估的是“销售费用-过户费”,不是商品。价税合计已经确定,明年收到发票顶多就是税金和不含税价之间分分钱的四舍五入差异。。。。如果只能按不含税价暂估,而不暂估进项的话,那么请问怎么写分录可以让我的“应付款”为价税合计呢?因为实际欠对方的就是价税合计的金额呀

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齐红老师 解答 2020-12-09 22:45

借销售费用贷其他应付款暂估款

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齐红老师 解答 2020-12-09 22:45

除非你会取得普通发票或者不得抵扣才含税暂估

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齐红老师 解答 2020-12-09 22:45

挂明细暂估款不是你们供应商

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快账用户9536 追问 2020-12-09 22:58

有“其他应付款-应付暂估”这个科目吗?还是只有“应付账款-应付暂估”呢?

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齐红老师 解答 2020-12-10 08:30

这个是自己设置的,明细科目,暂估款是自己设置的,

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2020-12-09
你申报增值税的时候可以填位票收入,嗯你销项大于进项的话,肯定交很多的税。
2022-03-04
这些商品你只要没有结转成本,就不会影响到汇算清缴的
2023-12-08
同学你好 没有发票的都要调增 型号不一致不能冲减
2021-03-18
您好 这样写分录应付账款-暂估借方没有余额 只有贷方余额啊
2020-10-05
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