您好,是的,余额在借方呢
就是2019年事业单位,当时一笔钱做了事业收入,借:银行存款 贷:事业收入。在当年也支出了,借:事业支出 贷:银行存款 现在发现当年这个是一个项目要挂往来科目,暂存款。但是去年已经结转了,我这个今年怎么调账额
老师借:事业支出—电费 贷:银行存款这笔分录退回来的钱咋做分录了?借:银行存款贷:?贷方我不知道怎么填
老师挂账时是借:经费支出—工资贷:应付工资 我发工资的时候是不是就写借:应付工资贷:银行存款
老师这个分录借:经费支出6503.25贷:银行存款6503.25 借:银行存款6500贷:经费支出6500 经费支出这个科目怎么填写余额是不是在借方。
以前年度企业收到的专项应付款,付相关专项电费支出等。支出电费等支出时借:专项应付款,贷:银行存款。企业运行不下去,银行存款没有余额,没有收入来源,管其他部门借经费,借款收到时,借:银行存款,贷:其他应付款。企业再支出电费等相关支出时是借:专项应付款还是借管理费用?贷:银行存款。其实说白了是用借来的钱去冲以前的专项应付款,可以吗?
老师,请问员工异地出差发生工伤,产生的各项费用,开票的时候,是以个人名义开呢?还是以单位名称开呢?
本月没有生产,但有水电费和制造费用的折旧费以及生产的直接人工工资产生,这个水电费之类的我因为怎么结转 直接人工工资也可以结转到生产成本的制造费用吗? 分录怎么写,有生产后又怎么写分录
老师23年没有计提12月工资,24年补计提,那账载金额和实际金额,税收金额都需要加上12月的吗
产品的认证检测服务费计入什么科目
下个月可以抵扣吗?剩余的19926.5
公司要注销,账上还有其他应付款,原材料,库存商品,固定资产的余额要如何处理账务
@董孝斌,老师好,我看到合同了,我们公司不是这个单位,这是我朋友之前给我的样板,我在基础上改呢,还没删完。谢谢老师。等我改成我们公司吧
收到货款一直都未开票,现在公司要注销了,应收账款如何平账
老师好,化工财务报表要如何做?应该观看哪些相关视频学习?
你好,我司租别人的房子,水电费是房东的名字,可以用房东水电费的发票做分割单在睡前扣除吗?
怎么填写经费支出 借方6503.25 贷 方6500 余额借方
家具用具能不能转为固定资产里?
您好,余额借方3.25元 只是明细账。没分录的呢
老师这个分录借:经费支出6503.25贷:银行存款6503.25 借:银行存款6500贷:经费支出6500 经费支出这个科目怎么填写余额是不是在借方。
老师上面是分录
我不明白您说的意思,怎么填写?你是填写在哪里呢?
明细账里
科目明细账的余额,就填在余额借方3.25元
好的明白
祝您工作顺利,身体健康
家具用具能不能转为固定资产里?
您好,这个是可以的呢
分录怎么写
借:固定资产贷:家具用具对吗老师?
家具用具不是一级科目吧?
借:固定资产 贷:银行存款 购进,用的是银行存款之类的呢
直接转到固定资产里
您好,那你是从哪个科目直接转呢?
我也不知道呀
就是这些东西没在账上?