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请问老师:我们公司今年9月份法人自己交了税控盘以及税控盘托管费一共300元,只开具一张发票,事后法人拿发票金额为300元到公司报销。之后因为公司税控盘自行保管,百旺公司就重新开具了一张负数发票金额为300元的电子普票,同时开具了一张280元的电子票给我公司,退回20元到法人的支付宝。请问我现在应该怎样做账?这差额20元我是怎么做账,直接可以让法人转20元到公司账户吗?

2020-12-08 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-08 20:41

这20元让法人还给公司 借:管理费用 280 其他应收款 20 贷:银行存款 300

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快账用户5984 追问 2020-12-08 20:47

可以直接叫法人转20元到公司账户,是吧。我9月份收到300元发票入账:借管理费用 300 贷:银行存款。现在收到300元负数发票,做相同的红字分录吗?当初9月取得的发票上并没有把税控盘280元,与托管费20元分开。而且当时跟法人其他报销的费用一起700元报销了,如:借管理费用1000 贷银行存款

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齐红老师 解答 2020-12-08 20:49

取得300元负数发票就冲回9月的管理费用300部分,然后再收到280就按照我说的分录做 可以的,这本来就是法人欠公司的钱

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这20元让法人还给公司 借:管理费用 280 其他应收款 20 贷:银行存款 300
2020-12-08
可以找你的经销商复印一下当初那张发票
2021-11-01
同学你好 预缴的应该是3%或者2%的哦,你的2.65%是预缴的综合税率吗
2020-10-08
同学你好 这个是 借银行 贷主营业务收入 贷销项
2021-01-18
你好同学,稍等回复您
2022-12-21
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