你好 你们主要业务就是买卡来销售吗 ?
老师 我们购进的价值1000元沃尔玛预付卡,现在原价1000卖出去 怎么做账呢,分录怎么写
老师,请问我们采购设备,总价204万,然后一样的价格卖给另一家公司,现在合同写的是预付30%价款612000元,等货物到达后,再把剩下的142800元付掉,我们卖给另一家公司也是这样收款。请问怎么进行账务处理?
老师:我们是非盈利民间口腔医院,去年购买的矫治器材料,现在才入库,入库时间怎么写呢,现在钱已经付了,怎么做账务处理呢?还要出库吗?出入库的分录怎么写呢?
我们公司去年收到一张假票,价10000+税1300=11300,购买商品的票,现在要做进项税转出,请问老师分录我要怎么做呢?
请问一下老师,我们公司购买顺丰快递预付卡的充值1000元,请问这个分录怎么做分录呢?
老师工资的起征点是多少
老师公司有个员工18000,3个月工资。我报的个税工资90。现在这种情况对不对
凭证附件错了怎么办,凭证已经装订
土地出让金挂在哪个科目
老师我们对上开的是九个点专业分包合同,这个进项发票对吗?
老师您好,今天有临时工去,税务局代开劳务发票来请款3000元,税务局收了一个点的税,公司需要代扣代缴个税440元,对吗?实付2560元,对吗
增值税发票代开后,我这边需要交1%的增值税以及1%的个税(预征),实际还需要交多少呢
开具的这个补助金挂在哪个科目?
你好,老师。请问我们跟看劳务公司合作支付的劳务费,应该计入什么现金流量科目呢
商贸公司名下有十几辆运货的车,现在要注销,这些货车怎么处理?
不是的 我们主要是商超零食
商超零售
你好 那你就做 买来做 :借 库存商品-预付卡贷银行存款。 销售借银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税 借其他业务成本贷 库存商品-预付卡
这个税怎么核算 是0不征税吗
你好 你们开票出去是 不征税的税率的 。 你们是不是偶尔才发生这个业务
我们没开发票出去 合计是30000的卡 卖完不会在购入 主营业务不是这个
你好 那你就得计入其他业务收入去核算了。 买来做 :借 库存商品-预付卡贷银行存款。 销售借银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税 借其他业务成本贷 库存商品-预付卡
我现在不知道我是不是应该要核算销项税 应该按照几个点核算
你好 销售预付卡 开票按不征税税率计算。 到时是来你们超市来消费这个卡吗
不是 他们去沃尔玛超市消费 我们这里用不了
你好 那你们就不缴纳税费。 你们只是卖卡 。 到时消费了 超市涉及税费的缴纳。