您好,报销的油费是不能在税前扣除的。
周老师,你好,请问一下公司与员工签订车辆零租金协议,员工开自己的车辆为公司办事 产生的加油费专票能否抵扣,过路费是否也可以抵扣呢?有没有相关文件支持呢?
公司名下没有车,员工开自己的车为公司办事儿,未签订租车协议,报销的油费,能否在企业所得税税前扣除?
老师,我公司名下没有汽车,与该员工也没有签订租车协议,这笔油费可以入账进行所得税扣除吗?
员工和企业签订了租车协议,车子需报销维修费开票的注意事项。维修费由公司报销,可以所得税税前扣除吧。出来也不行了。
老师,员工用自己的车子去办公事,拿来加油票跟过路费来报销,按公里数报销油费每公里1元,过路费实报实销,(没有签租车协议是偶尔用车,公司有公车但有其他人在用)这样合规吗?税前税前扣除吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?