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老师,我想问一个问题,就是之前我们发生了一项费用,但是没有票,然后分录是借:应付账款 贷:银行存款,现在票又到了,该怎么做分录呢?

2020-12-08 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-08 14:56

你好 根据你的描述 借:管理费用/主营业务成本等 增值税 贷:应付账款

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相关问题讨论
你好 根据你的描述 借:管理费用/主营业务成本等 增值税 贷:应付账款
2020-12-08
你好,这个属于你的主营业务成本吗?
2022-04-26
你好; 去年没有做成本费用;这个报名费是你成本还是费用科目的?你23年结账没;意思要在24年做账吗
2024-04-09
您好,如果员工把当时借款时的借款单还回来,可以直接其他应收款和预付账款对冲。如果还没有办,这样处理也可以。
2020-10-20
一、你这个是否重复付款,还是说他借的款没有付?根据实际情况再处理
2020-10-20
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