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老师您好,我想咨询一下,发票开了,库存为零,因为又是年终不能赞过,这样的话应该怎么做账?

2020-12-08 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-08 11:46

你好!可以暂估的,只要汇算清缴前去的发票就可以

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快账用户6405 追问 2020-12-08 11:59

如果哪些开不进来呢?因为之前开的时候不知道没有了,开了以后发现是负的。客户那边是不愿意的

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齐红老师 解答 2020-12-08 12:02

你好!开不来只影响你们的汇算清缴,实际业务不影响你们的下游企业

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你好!可以暂估的,只要汇算清缴前去的发票就可以
2020-12-08
按照现在市场价冲管理费用哈
2024-01-02
你好     那你们实际业务是 个人与公司发生的业务。 还是公司与公司之间发生的业务 ? 这样好判断   
2021-05-14
你好,你在这个月季报前调整好成本,按照实际发生的入账
2022-01-05
同学你好,建议把原暂估冲回,再按开具的发票金额做成本处理。
2021-11-04
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