你好 你们是核定征收的。 不应该要求有票的。 你们是不是查账征收哦 。 查账征收才会要求有票的
老师您好,我刚接过来一户背税务局查了,他家19年办的营业执照,19年收入90万,没有成本,会计按照核定征收算经营所得,但是税务局让我们补票子必须和报税的表上的数是一样的,可是19年的成本我怎么补,
老师,我公司19年1季度预缴了227元所得税,汇算清缴年报数据是营业收入619万,扣除成本费用外,利润是90万,弥补以前年度亏损了(以前年度亏损共538万),不用缴纳所得税,办理退税,但是税务局要求查账,会计打算把19年的年报改成利润538.5万,就不要办理退税了,这样可以吗?
老师,我公司19年1季度预缴了227元所得税,汇算清缴年报数据是营业收入619万,扣除成本费用外,利润是90万,弥补以前年度亏损了(以前年度亏损共538万),不用缴纳所得税,办理退税,但是税务局要求查账,会计打算把19年的年报改成利润538.5万,就不要办理退税了,这样可以吗?
老师好,我单位是小规模纳税人19年12月开了20万的免税普票,销售农产品种子发票,增值税依照国家税务局要求主表19行填写了免税额6000元,现在税务局要求我改19年的企业所得税汇算,要求加这6000元的税款转入营业外收入科目中,我想我企业都是免税的,怎么让我莫名其妙加上6000元的营业外收入,能不能给我提供一个会计条款证明我不需要确认这部分营业外收入,谢谢老师
老师您好我问的问题有点复杂,税务局打电话要查我们2021年的账,说有疑点,我们报的个人经营所得是查实征收的,2021年12份月的账,之前的会计是按暂估的成本费用入账的,等到2022年1月底这笔暂估的成本发票开回来了,会计就把应付账款,销售费用返方向冲销了,然后按照实际发票入了成本费用,但是这笔成本费用是不是就变成一月份的了,报税系统上的成本费用也没有改过来,我现在有点蒙蒙的
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?
老师请问为异地园林工程提供劳务,预缴时是以合同价还是合同价扣除人工工资后余额交增值税??
老师您好车辆保险的车船税一直都是计入保险费里的,没有单独计入税金附加里,原因有:保持利润表附加税金和增值税申报表一至,有些车辆可能不是名下的,如果还继续计入到保险费里会有什么影响呢
个人独资企业是查帐征收
你好那你们必须要有合理的发票。 不然你会补税的哦。 你们没有发票就无法税前扣除。 会调整补缴纳个人经营所得税的
那去年已经汇算清缴了,去年的什么办
你好 去年的汇算清缴 你们没有发票调增处理了吗?
没有以前的会计没有处理,
你好 那你就得去改19年年报。 难怪你税务局会让你补发票 。 你去年 是没有发票的 就得去把19年年报改了。 然后调增处理 补税了
老师税务局为什么不给做核定征收,税务局人说了不给改报表,让补账,而且补的账要和报表符合
你好 补账的话也得有发票的。 核定征收 应该是税务局觉得你们能自己有财务可以核算清楚收入和成本的。 一般不会给你核定了。都是查账的
老师其实有业务,但是以前的会计没有告诉老板让开成本发票,现在税务局比对出来了,说你们都没有成本票子怎么来的成本,老板说会计也没有告诉我要成本票子
你好 那你们就得调整了。 那你问下老板那边 是否可以要求上家补发票给你们。 如果不能你们就得补税了
19年的怎么补
你好 找上家给你开。 看别人会给你补开不 。开的话也是2020年的日期 只要能证明就没事