你好,建筑行业异地预交增值税是按不含税金额计算的
建筑行业异地预交增值税是含税价?还是不含税价?
建筑行业预缴印花税是按合同总价交,还是按不含税价交?
建筑行业异地施工预缴税费是按开票金额含税预缴还是不含税预缴
建筑业异地预交企业所得税是按开票含税价还是不含税价预交
请问建筑业异地预缴增值税,这表要填含税还是不含税金额?
老师当月的其他货币资金,次月才提现,产生的手续费是计入当月费用还是次月费用
红字冲减怎么操作,对开票人有影响吗
老师,请问电子税局去年季度财务报表数据不太对,汇算清缴年度财务报表是对的,还需要更正去年季度财务报表吗?
发票金额开了,但是客户又不要了,还没扫码,这种怎么删除
第18题,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,这一部分是销项税额吗?没有说他销售呀 他是取得广告设计服务。哪来的销项税额
老师 请问我们有一张2023年开具的增值税专用发票需要作废 纸质版的 税控系统里查询对方没有抵扣可以开具红字发票 但是这张纸质发票对方采购找不到了 这种情况可以开具红字发票吗
个税申报表更正需要提供什么材料?,
销售费用,企业所得税可以全额抵扣吧是运输费
请问要更正往期的企业所得税的报表应该怎么来更正这个数据啊?也就是说,在往期的报表是成本要调减5万,相当于利润就要调增5万,这就存在一个问题,如果说是成本,按现在的数据填进去的话,那么我的意思是,如果说现在更改往期的数据的话,是用这个调整额度增加的5万,这个增加额度去直接算税呢,还是用实际当年的实际这个成本金额填进去来进行申报?我的意思就是说,当时如果说利润是个负数的话,那么已经抵扣了当年的企业所得税,如果现在按正确的数据报进去的话,会不会重在重复抵扣的问题?还是说直接是用这个调针的,这个额头直接进去进行扣税?因为我们现在更正要打报告,所以要根据数据进行测算?要与这个这个测算的时候,要测算数据要占实际补缴的时候,这个数据如何一致
老师,台球俱乐部的主营业务收入按什么设置明细科目
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预交所得税也是不含税的吗?
你好,是的,是这样的
老师分包是劳务的,劳务的预交税款是2%的税点吗?整个总包的业务是一般征收的
你好,纯劳务不需要去项目所在地预交税款啊
老师,他这个是总包一般征收,劳务简易征收都在异地预交税款
劳务是分包
你好,纯劳务不需要去项目所在地预交税款的 (是针对这个回复有什么疑问吗)