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11月扣的公积金分录怎么做,银行总共扣款202,个人承担101

2020-12-07 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-07 09:51

借应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人负担的 贷银行存款

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快账用户3633 追问 2020-12-07 09:55

我公司还没有正式开始生产,现在仓库里的进出要做账吗?

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齐红老师 解答 2020-12-07 09:57

你好 需要的 正常做账

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快账用户3633 追问 2020-12-07 10:01

要怎么做账,怎么做分录?我目前买的东西都都入在了管理费用开办费了

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齐红老师 解答 2020-12-07 10:04

你具体买的什么 领出去是啥

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快账用户3633 追问 2020-12-07 10:23

买的一些厨房用品,宿舍床上用品,杂七杂八的一些,我都入在开办费里了,如果生产了那是不是就要转到生产成本里,现在我们还没开始生产,这个要怎么做?

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齐红老师 解答 2020-12-07 10:26

不结转 就是开办费

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快账用户3633 追问 2020-12-07 10:28

那我就暂时不用处理仓库的进出了吗?等生产开始了结转?

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齐红老师 解答 2020-12-07 10:30

你好 你现在领用不是用在车间不是吗 你上面的是宿舍

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快账用户3633 追问 2020-12-07 10:32

嗯,都没有用在车间的,还没有开始生产,还有我的固定资产折旧能不能不做净残值?就按年限折旧,有么有问题

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齐红老师 解答 2020-12-07 10:47

那就是做开办费 可以没有残值

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借应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人负担的 贷银行存款
2020-12-07
你好,借其他应付款-代扣个人社保95329.2,-代扣住房公积金112152,应付职工薪酬-社保(364494-95329.2)-住房公积金(224303-112152)
2023-12-21
同学你好,分录为 借管理费用-社保364494-95329.2=269164.8 借管理费用-公积金112152 借其他应收款-社保95329.2 借其他应收款-公积金112152 贷银行存款364494+224304=588798
2023-11-12
你好,稍等马上回复。
2023-10-24
您好,这个是需要分录吗
2023-06-21
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