你好,借银行存款-农业银行 贷银行存款-建设银行
我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
老师,2019年12月底计提应交企业所得税是700, 2019年底计提分录是: 借:所得税费-本年预交款700 贷:应交税费_所得税700 但在2020年一月份企业所得税有优惠400元,实际只缴纳300元 2020年一月份缴纳的分录 借:应交税费_企业所得税300 贷:银行存款300 等于余额在2020年应交税费贷方为400元。 在四月份实际缴纳了600元,我就少计提了企业所得税。 四月份计提税金分录 借:所得税费200元 贷:应交税费_企业所得税200元 缴纳时 借:应交税费_企业所得税600元 贷:银行存款600元 四月份结转时我是按照计提的金额结转的,不是按照实际缴纳金额结转的 结转分录是 借:本年利润200元 贷:所得税200元, 等于我的结转金额应该结转600元的,现在少结转了400元,所以在账面的所得税科目里面就导致实际缴纳金额少了400元,请问各位老师现在怎么调整,
老师,2019年12月底计提应交企业所得税是700, 2019年底计提分录是: 借:所得税费-本年预交款700 贷:应交税费_所得税700 但在2020年一月份企业所得税有优惠400元,实际只缴纳300元 2020年一月份缴纳的分录 借:应交税费_企业所得税300 贷:银行存款300 等于余额在2020年应交税费贷方为400元。 在四月份实际缴纳了600元,我就少计提了企业所得税。 四月份计提税金分录 借:所得税费200元 贷:应交税费_企业所得税200元 缴纳时 借:应交税费_企业所得税600元 贷:银行存款600元 四月份结转时我是按照计提的金额结转的,不是按照实际缴纳金额结转的 结转分录是 借:本年利润200元 贷:所得税200元, 等于我的结转金额应该结转600元的,现在少结转了400元,所以在账面的所得税科目里面就导致实际缴纳金额少了400元,请问各位老师现在怎么调整,急急急!!!请老师写出分录谢谢您
上月错误将2.4元银行手续费贷方科目选择银行的时候将建设银行选成了农业银行,导致科目余额建行多了2.4元,农行少了2.4元。请问现在想做一笔调整的凭证应该怎么做。
老师,您好,请教一个问题,我司(小规模纳税人)提取备用金,如果通过公转私的方式(打进出纳个人账户),就是将这个备用金由个人账户保管这样行不行? 就是说没有实际现金存保险柜里。。 金额不算很大。这样会不会被查。。。。 按打进个人账户的话会计分录应该是 借:其他应收款 贷:银行存款,,,后期要打回来 才算平衡(不会被误认为分发股利的情况) 那现在被我通过公转私提取备用金 借:库存现金 贷:银行存款,因为我打到私账管理图方便 做备用金的这笔钱就是平时用于日常办公或者其他报销,做凭证的时候就直接 借:管理费用 贷:库存现金 了 这样是不是不规范,要调么,还是说在领导信任的情况下,做备用金(库存现金)科目处理也行? 那如果实在要调账的话,可能会被查的话,要怎么调啊
对方给我们制作了广告牌,我们需要开票,但是我们超经营范围了。申请代开或者填一张商品销售或者类目不填直接开可以吧,真实的业务
工商年报的社保缴费基数按照应缴人数口径计算是什么意思
企业所得税的计算公式
老师,个税是下月申报是吧,当月能申报当月的吗
个体户开的技术咨询服务费发票可以抵扣吗
老师,我们公司年底还有一份绩效工资今天要发,领导的意思要我拆分一次性奖金算个税是什么意思?12月份的已经申报了,就算要报也是报25年1月份了
收到专票,发票内容开的是劳务*安装调试服务费,有备注工程名称、工程地址,款未付,这个会计分录怎么写?
2月15号前的纳税申报,会因为春节假期延期吗?延期到几号了?
没经过对方同意,发票作废了,对方也做账了,怎么办
老师,个人是包工头,手下有工人,工人来干活,现在完工了,公司给他们发工资,申报个税,是这样处理吗,或者说是由包工头直接收款,但是包工头这些收款的话,需要提供什么证明
摘要就写调整银行账户余额可以吗
摘要写调整XX号错误凭证