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老师,我公司今年八月份购车110万元,10月份所得税申报,一次性进入成本,明年一月份想把车卖给股东,卖价80万。卖时公司可以直接给股东开具发票吗?账务怎么处理?怎么做分录?

2020-12-07 07:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-07 08:00

你账面还是计入了固定资产撒

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快账用户4084 追问 2020-12-07 08:03

这个是要记的,但是到一月卖时,固定资产折余价值,与所收到的80万只差,是不是计到固定资产清理科目,固定资产清理再转营业外支出吗?这个营业外支出,是不是以后汇算清缴是要调整呢?

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齐红老师 解答 2020-12-07 08:04

是的,差额计入营业,这个不用纳税调整的

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快账用户4084 追问 2020-12-07 08:06

固定资产已经一次性进入费用了,这个营业外不调整,不就重复入成本了?

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齐红老师 解答 2020-12-07 08:07

你这个是处置损失,这个损失可以税前扣除的

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你账面还是计入了固定资产撒
2020-12-07
您好,增值税按销售价格按13%计算。计入固定资产清理,再结转资产处置收益。
2020-08-18
你好1.  可以的; 走以前年度损益调整科目处理的; 2.  不可以的; 这个如果是替票是不合理的 
2023-06-27
同学你好,老师帮你看下
2020-12-04
同学你好 那你得看看是对应几月的工资呀 2.三月的税没报就要报三月的
2023-04-10
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