你好 主营业务成本 你们当月不是做了收入
用友u8如何取消24年1-12月存货核算的结账,我只能取消12月的,再以11月30进去,就取消不了11月的,说是当前业务日期2024-11-30不在本会计月2024/12月内,不能进行此操作,我想取消这些月份的结账,修改辅材出库的凭证
4s点拜访明确信息的车辆属于要约还是要约邀请
50w的货除以1.3是实付款384615,或者实收他50万元返给他15w的货,这两者公司收益一样嘛?但是每年他流通的货就是50w,反货的话明年拿货就是35w,所以长期合作两者受益其实一样对吗
一个客户正常50w的货一年,反货30%,结算的话除以1.3和反她15w的话利润一样嘛,如果反货明年他就拿35w的货,所以两种结算方式按照长期合作公司的利润是一样的嘛
请问造价咨询费是依据什么文件可在土增税扣除
你好,我想问下是不是按照小企业会计准则的审计报告没有所有者权益变动表
跨年度怎么调账?12月一笔收入借:银行存款(金额正确)贷:应交税费(多计提1块钱)导致收入少计提1块钱。跨年度怎么调账?
客户实际是8000元,让我开了13,000元。对公走了13,000,私下他要退我多少钱?
老师,我2024年年末本年利润是负数亏损的,但是我有10万业务招待费,没有收入,因为年度亏损的比10万多,所以我汇算清缴企业所得税后也不需要缴纳企业所得税吧?那我还需要做会计分录吗?以前年度损益!怎么做?我还需要按照汇算清缴的表利润额去更正年报的财务报表吗
凭证附件单独成册封面具体怎么写
是的,主营业务收入
做主营业务成本 没有做收入的时候做劳务成本
老师,记入成本后结转到什么科目? 一般工业是记入库存商品
你好 主营业务成本结转本年利润
老师,刚刚我是问:借记入生产成本 贷方科目记什么?
你好 应付职工薪酬
老师,刚刚写错了,借记主营业务成本,贷方记入什么科目?
应付职工薪酬 计提工资的
老师,假设这个月员工工资15000元,收人20000元,没其它费用,咋做分录?
借银行存款20000贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷应付职工薪酬15000
老师,主营业务成本不是结转成本的时候用吗?
是啊 就是结转成本的 没有问题 没有说贷方必须是库存商品
我做的 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 老板让我做 借生产成本 贷 应付职工薪酬 一般生产成本结转到库存商品,那做借 库存商品 贷 生产成本 这样可以吗?后面又如何结转?
借主营业务成本贷生产成本 你那里有库存商品
老师是说计提工资的时候就借记 主营业务成本 贷方记 应付职工薪酬 是吗?
是的 是的 是的 是的
这样真的可以吗? 老师,我不懂该如何做,别生气哈
可以 你嗯每个月的代理服务就是收入 当月的代理做账人员的工资就是成本 直接可以这么做的
我不是生气 我们回复低于八个字发送不了 只能那么重复说