借,资本公积 5万 贷,实收资本 5万 借,预付账款 5万 贷,银行存款 5万 借,原材料 5万 应交税费 增值税 0.85万 贷,预付账款 5万 银行存款 0.85万 借,银行存款 81900 贷,主营业务收入 70000 应交税费 增值税 11900 借,你这8里面不 是已经收到材料了? 借,生产成本 8000 制造费用 1000 管理费用 1500 贷,应付职工薪酬 9500 借,原材料 2000*15%2B100 贷,应付账款 总金额 借,管理费用 530 贷,原材料 530 借,生产成本 3150 贷,原材料 3150 借,制造费用 2000 贷,银行存款 5000 借,库存现金9800 贷,银行存款 9800
1.大地公司欲购买本企业价值30000的商品,收到B公司支付的50%的订货款 2.购买需安装设备一台,设备价值18万元,安装费1万元,以上款项以银行存款支付,设备正在安装中。 3.将资本公积50000元转化为实收资本。 4.根据购销合同开出面值50000元的转账支票一张,向本市大华公司预付购买C材料货款。 5.收到大华公司发来的C材料250千克,单价200元,计50000元,增值税进项税额8500元。冲销前预付账款50000元外,差额8500元开出转账支票补付。 6.向本市新联公司销售A产品,商品价款70000,增值税11900,货已发出,款项通过银行转账收讫。 7.大华公司的C材料验收入库
1.请根据公司发生的以下经济业务编制会计分录 6) 将资本公积50000元转化为实收资本。 7) 根据购销合同开出面值50000元的转账支票一张,向本市大华公司预付购买C材料货款。 8) 收到大华公司发来的C材料250千克,单价200元,计50000元,增值税进项税额8500元。冲销前预付账款50000元外,差额8500元开出转账支票补付。9) 向本市新联公司销售A产品,商品价款70000,增值税11900,货已发出,款项通过银行转账收讫。10)前述大华公司的C材料验收入库11) 结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资8 000元,车间管理人员工资1 000元,厂部管理人员工资1 500元。12) 职工王某出差预借差旅费1 000元,以现金支付。13) 摊销应由本月负担的报刊费200元。14) 购入甲材料200公斤,单价15元/公斤。运费100元,已付。货到入库,货款未付。15) 管理部门领用乙材料50公斤,共计530元。16) 车间生产A产品领用甲材料200公斤,共3150元。17) 以银行存款支付生产车间水电费2 000元。18) 从银行提取现金9 800元以备发工资
根据公司发生的以下经济业务编制会计分录 1) 摊销应由本月负担的报刊费200元。 2) 购入甲材料200公斤,单价15元/公斤。运费100元,已付。货到入库,货款未付。 3) 管理部门领用乙材料50公斤,共计530元。 4) 车间生产A产品领用甲材料200公斤,共3150元。 5) 以银行存款支付生产车间水电费2 000元。 6) 从银行提取现金9 800元,以备发工资。 7) 结转本月产品销售收入70 000元,营业外收入5 000元。 8) 结转本月产品销售成本50 000元,财务费用600元,管理费用4 000元,产品销售费用3 000元,营业外支出3 000元。
1.请根据公司发生的以下经济业务编制会计分录(每小题5分) 1)购买需安装设备一台,设备价值18万元,安装费1万元,以上款项以银行存款支付,设备正在安装中。 2)接受兴化公司投资50万元,存入银行。 3) 大地公司欲购买本企业价值30000的商品,收到B公司支付的50%的订货款。 4) 收回客户前欠货款2万元,存入银行。 5) 计提本月管理部门使用的固定资产折旧1 000元。 6) 将资本公积50000元转化为实收资本。 7) 根据购销合同开出面值50000元的转账支票一张,向本市大华公司预付购买C材料货款。 8) 收到大华公司发来的C材料250千克,单价200元,计50000元,增值税进项税额8500元。冲销前预付账款50000元外,差额8500元开出转账支票补付。 9) 向本市新联公司销售A产品,商品价款70000,增值税11900,货已发出,款项通过银行转账收讫。 10)前述大华公司的C材料验收入库 11) 结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资8 000元,车间管理人员工资1 000元,厂部管理人员工资1 500元。请帮忙解答下
东风工厂2019年11月发生如下1.从银行提取现金20 000元,备发工资。2.收到宏大公司投资全新设备两台,价值70 000元,专利技术一项,价值50 000元。3用银行短期借款150 000元,偿还欠华泰工厂货款。4以现金1 000元支付采购部张三,作为暂借差旅费。5.向华泰购买甲材料400公斤,单价为6.5元/公斤;乙材料600公斤,单价为3.4元/公斤,应交增值税进项税额为5 100元,材料未入库,款项尚未支付。6.用银行存款支付购入的甲、乙材料运杂费500元(共同的运杂费按材料的重量比例进行分配)。7.购入的甲、乙材料均已到达并入库,结转其采购成本。8.张三出差回来报销差旅费1 200元,不足部分以现金支付。9.向希望工程捐款4 000元,用银行存款支付。10.生产甲产品领用A材料10 000元,B材料5 000元 ;生产乙产品领用A材料15 000元,B材料14 000元;生产车间领用C材料1 000元,行政部门领用C材料8 000元。11.用银行存款200元购买行政
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