您好 报销差旅费时有出差补助的钱,这个钱不要并入工资交个人所得税
法人出差,发生的相关费用(车费,住宿费,餐费)还有出差补助,计人差旅费,还是补助需要并入工资,缴纳个税?
老师,报销差旅费时有出差补助的钱,这个钱是否要并入工资交个人所得税?
老公司的差旅费报销制度规定,员工差旅费实报实销,并且按出差天数50元/天,和报销款一起发放差旅费补助。请问老师,这个差旅补助是否需要发票?如果没有发票,是否需要交个税?
我们公司给出差人员每天50元的出差补助。这个钱员工要合并到员工的工资交个税吗?
老师,请问一下,给予员工的差旅费补助,比如每天给50元的餐费补助,并给每公里7角钱的油费补助这种需要员工并入工资薪金缴纳个人所得税吗?
小规模纳税人12月开的票,1月红冲要怎么做账,报表要怎么调整
您好,a105000里的利息支出自动带出为0,期间费用表里是有利息支出这一项的,是向金融企业贷款利息,那么a105000表需要填写这个数据吗
你好老师,请问我们公司有个员工工资是5000,我们公司给承担个税,个税150元。我们给员工申报工资的时候还是申报5000吗?
请问这样做股东分红分录可以吗?考虑分红付给老板账户,老板付给其他股东 宣告时计提分红: 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利 结转分红: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利 发放分红: 借:庫存現金(其他股東分紅) 借:应付股利(老闆分紅) 贷:银行存款-大丰银行 股东分红发到了另一个账户,中国银行 借:應付股利 贷:庫存現金
老师,你好。我们是出口公司一般纳税人也有做内销的,现在有些费用发票是专票来的,这些可以做增值税认证抵扣的吗?另外如果抵扣了是不是就不可以入费用了?
老师客户公户转了3110.65,我开了发票,后面让退款495 35,小规模退的四百多我怎么做分录
老师,这里的P,代表什么
请问老师,酒店行业一般都采用什么方法做成本核算和成本分析
您好,企业所得税汇算表:期间费用里有利息支出,纳税调整表里利息支出帐载金额和税收金额没带出来,不涉及到纳税调整,往期都按照自动生成的报表申报的,现在了解到这个数据要手动填写进去,往年的可以不做更正吗?
老师你好,你帮我确认一下这些商品的税率,最低税率是多少,谢谢
老师,员工报销提供的住宿发票是2个晚上,但实际出差了5天,这个出差补助是否可以按5天算?
个出差补助是否可以按5天算
老师,你回复的是可以还是不可以?
实在对不起 出差补助是可以按5天算 我忘记删除一个否字了 对不起
没得事哈,按5天算,没有税务风险吧?
这个有车票跟出差申请吗
没有车票,我们单位出差不写出差申请,手上只有住宿发票。
那可以写明事由经过 什么原因住宿是两天 然后经手人签字 领导审批
是不是尽量住宿发票和补贴天数保持一致,相差太大的话会有多走费用的风险?
尽量住宿发票和补贴天数保持一致 一般税务不上门的话 一般不会有大问题
好的好的。这个贴补没有什么条件吧,一般的小公司可以有出差贴补吧?
是的 一般的小公司可以有出差贴补 根据地区适当给点差异
好的,谢谢老师。
不客气哈 欢迎有疑问继续提问